april2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1011940204   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, BA
35950226  chladničky  478,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  69/2019  18.04.2019  23.04.2019  2.5.2019 
1011940204   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, BA
35950226  chladničky  478,88 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  69/2019  18.04.2019  23.04.2019  2.5.2019 
1011940155   Derateco s.r.o.
Pekná cesta 15, BA
48054381  deratizácia  480,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  51/2019  01.04.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940155   Derateco s.r.o.
Pekná cesta 15, BA
48054381  deratizácia  480,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  51/2019  01.04.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940154   Derateco s.r.o.
Pekná cesta 15, BA
48054381  deratizácia  492,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  50/2019  01.04.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940154   Derateco s.r.o.
Pekná cesta 15, BA
48054381  deratizácia  492,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  50/2019  01.04.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940133   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  oprava núdzového osvetlenia  498,48 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  38/2019  21.03.2019  28.03.2019  2.5.2019 
1011940133   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, BA
36361127  oprava núdzového osvetlenia  498,48 [$EUR] 
vrátane DPH
13/2016  38/2019  21.03.2019  28.03.2019  2.5.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  2.5.2019 
1011940130   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  45/2019  18.03.2019  22.03.2019  2.5.2019 
1011940081   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  502,56 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  25/2019  11.02.2019  20.02.2019  2.5.2019 
1011940061   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  502,68 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  20/2019  01.02.2019  07.02.2019  2.5.2019 
1011940082   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  toaletný papier  503,47 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  24/2019  11.02.2019  20.02.2019  2.5.2019 
1011940131   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  507,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  46/2019  18.03.2019  22.03.2019  2.5.2019 
1011940131   Hornová PLUS, s.r.o.
Dlhá 1373/20, Stupava
47571161  čistiace potreby  507,64 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  46/2019  18.03.2019  22.03.2019  2.5.2019 
1011940078   Detský domov Harmonia
Nová 9,Pezinok
00163261  služby-výpožička priestorov  597,55 [$EUR] 
bez DPH
2/2018  xxx  11.02.2019  27.12.2018  2.5.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  2.5.2019 
1011940128   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  630,27 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  2.5.2019 
1011940206   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  698,70 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  23.04.2019  29.04.2019  2.5.2019 
1011940206   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  698,70 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  23.04.2019  29.04.2019  2.5.2019 
1011940074   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA
31322832  čerpanie PHM,údržba voz.  729,13 [$EUR] 
vrátane DPH
08/2005  xxx  08.02.2019  14.02.2019  2.5.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  2.5.2019 
1011940129   Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok
00163261  výpožička priestorov  925,36 [$EUR] 
bez DPH
2018/2  xxx  18.03.2019  26.03.2019  2.5.2019 
1011940114   S & K Enterprising s.r.o.
Račianska 87,BA
45889236  prepravné služby  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  42/2019  14.03.2019  15.03.2019  2.5.2019 
1011940114   S & K Enterprising s.r.o.
Račianska 87,BA
45889236  prepravné služby  960,00 [$EUR] 
bez DPH
xxx  42/2019  14.03.2019  15.03.2019  2.5.2019 
1011940127   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, BA
35810734  servisné služby  1011,00 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2016  11/2019,14/2019,15/2019,16/2019  18.03.2019  22.03.2019  2.5.2019 
1011940127   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, BA
35810734  servisné služby  1011,00 [$EUR] 
vrátane DPH
15/2016  11/2019,14/2019,15/2019,16/2019  18.03.2019  22.03.2019  2.5.2019 
1011940111   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1377,97 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940111   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1377,97 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940187   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1380,02 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  09.04.2019  12.04.2019  2.5.2019 
1011940187   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1380,02 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  09.04.2019  12.04.2019  2.5.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  2.5.2019 
1011940112   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany
35743565  plyn-Vazovova  1385,60 [$EUR] 
vrátane DPH
18/2016  xxx  11.03.2019  18.03.2019  2.5.2019 
1011940077   SWAN, a.s.
Borská 6 BA
47258314  tel.poplatky  1515,42 [$EUR] 
vrátane DPH
11/2008  xxx  11.02.2019  14.02.2019  2.5.2019 
1011940105   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  1646,77 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  06.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940105   FINAL - CD Bratislava sro
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby  1646,77 [$EUR] 
vrátane DPH
14/2016  xxx  06.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
2019/101275   NEWPORT GROUP, a.s.
Lazaretská 23, BA
46279610  pracovník automatizácie v strojáskej výrobe  1680,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/22  27.03.2019  05.04.2019  2.5.2019 
2019/101275   NEWPORT GROUP, a.s.
Lazaretská 23, BA
46279610  pracovník automatizácie v strojáskej výrobe  1680,00 [$EUR] 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/01/540/22  27.03.2019  05.04.2019  2.5.2019 
1011940102   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2158,20 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
1011940102   Terava Security,s.r.o.
Na letisko 2121/44,Poprad
51030691  strážna služba  2158,20 [$EUR] 
bez DPH
15/2018  xxx  01.03.2019  13.03.2019  2.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Bratislava)

Tlačiť