Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040162 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.5.2020 | 28.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040163 | Kuklovnská Margaréta MUDr. Sládkovičova 10, 92701 Šaľa |
37869744 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 132,43 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2020 | 28.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040213 | Súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek, Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky |
31195555 | trovy exekúcie 2193/2009 | 41,75 vrátane DPH |
Uznesenie č. 15Er/552/2009-15 | 4.5.2020 | 13.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040214 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie plohľadávky | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1 | 4.5.2020 | 11.05.2020 | 6.9.2020 | |
1172040216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 5/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 5.5.2020 | 13.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040217 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 4-5/2020 | 132,49 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.5.2020 | 13.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040218 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok ochrana objektov 4/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.5.2020 | 13.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040219 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 6,49 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 6.9.2020 | |
1172040221 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 7.5.2020 | 11.05.2020 | 6.9.2020 | |
1172040222 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za odber tepla 4/2020 pracovisko Šaľa | 1653,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 11.5.2020 | 13.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040223 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040225 | HANTON s.r.o. Dr. Pantočku 335, 95501 Topoľčany |
36531928 | nákup zásteny 5 ks | 562,80 vrátane DPH |
hotovosť | 12.5.2020 | 11.05.2020 | 18.5.2020 | |
1172040226 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 4/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 12.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040227 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 4/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -DSL | 12.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040228 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 4/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 12.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040229 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 4/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -LAN | 12.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040230 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 4/2020 | 2528,93 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 12.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040231 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 1.4.-30.4.2020 pracovisko Šaľa | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040232 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 4/2020 pracovisko Nové Zámky | 1353,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 05.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040233 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 4/2020 pracovisko Nové Zámky | 248,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 05.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 4/2020 pracovisko Šurany | 245,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 05.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040235 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 4/2020 pracovisko Šaľa | 435,41 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 05.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 4/2020 | 9,92 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040237 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2020 | 4051,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 13.5.2020 | 02.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.5.2020 | 05.05.2020 | 5.7.2020 |
1172040239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -27,42 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 14.5.2019 | 26.05.2020 | 5.7.2020 |
1172040240 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2020 | 712,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 15.5.2020 | 27.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 15.5.2020 | 27.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -45,30 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 18.5.2020 | 01.06.2020 | 5.7.2020 |
1172040245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2020 pracovisko Štúrovo č.95203 | -15,96 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 19.5.2020 | 01.06.2020 | 5.7.2020 |
1172040246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2020 | 94,96 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 10.5.2020 | 28.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040247 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 5/2020 | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 25.5.2020 | 28.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040248 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 5/2020 | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 25.5.2020 | 28.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040249 | ALTECH KELCOM s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | oprava poplachového systému pracovisko Šaľa | 46 vrátane DPH |
26/2020 | 26.5.2020 | 28.05.2020 | 5.7.2020 | |
1172040250 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 29.5.2020 | 01.06.2020 | 6.9.2020 | |
1172040251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 29.5.2020 | 01.06.2020 | 6.9.2020 |