Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432009236 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.7.2020-1.10.2020 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432009236 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.7.2020-1.10.2020 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040249 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Š112 | 1484,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 E49 | 73,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040247 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Pleš. | 84,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040249 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Š112 | 1484,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 E49 | 73,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040247 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2020 Pleš. | 84,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040263 | PRB Company s.r.o. Čučmianská dlhá 21., Rožňava 04801 |
51336618 | mikrovlnka Gorenje | 69,00 vrátane DPH |
57/2020 zo dňa 15.6.2020 | 16.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040263 | PRB Company s.r.o. Čučmianská dlhá 21., Rožňava 04801 |
51336618 | mikrovlnka Gorenje | 69,00 vrátane DPH |
57/2020 zo dňa 15.6.2020 | 16.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040234 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kávovar Electrolux EEA111 | 89,90 vrátane DPH |
52/2020 zo dňa 27.5.2020 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040234 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kávovar Electrolux EEA111 | 89,90 vrátane DPH |
52/2020 zo dňa 27.5.2020 | 02.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040246 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040245 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 6/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040244 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040246 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040245 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 6/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040244 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 6/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040256 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 5/2020 | 505,61 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040255 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 5/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040254 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 5/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040253 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 5/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040252 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 5/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040256 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 5/2020 | 505,61 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040255 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 5/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040254 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 5/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040253 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 5/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040252 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 5/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.06.2020 | 23.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040233 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.06.2020 | 03.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040232 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
02.06.2020 | 03.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040233 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
02.06.2020 | 03.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040232 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
02.06.2020 | 03.06.2020 | 2.7.2020 | ||
1432040243 | EUROKÓDEX s.r.o. Martina Rázusa 23A., Žilina 010 01 |
44871384 | Zákon o rodine | 50,00 vrátane DPH |
55/2020 zo dňa 3.6.2020 | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040243 | EUROKÓDEX s.r.o. Martina Rázusa 23A., Žilina 010 01 |
44871384 | Zákon o rodine | 50,00 vrátane DPH |
55/2020 zo dňa 3.6.2020 | 05.06.2020 | 09.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040228 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 5/2020,dezinf. | 2211,71 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 45/2020 zo dňa 24.4.2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 |
1432040228 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 5/2020,dezinf. | 2211,71 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 45/2020 zo dňa 24.4.2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 2.7.2020 |
1432040272 | Elektromarket s.r.o. Šafárikova 503/21., Rožňava 048 01 |
44201885 | ventilátor | 119,46 vrátane DPH |
60/2020 zo dňa 24.6.2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040272 | Elektromarket s.r.o. Šafárikova 503/21., Rožňava 048 01 |
44201885 | ventilátor | 119,46 vrátane DPH |
60/2020 zo dňa 24.6.2020 | 25.06.2020 | 30.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040269 | DREVONAX s.r.o. Družstevná 27., Humenné 066 01 |
43875921 | kuchynské potreby | 85,84 vrátane DPH |
59/2020 zo dňa 24.6.2020 | 24.06.2020 | 24.06.2020 | 2.7.2020 | |
1432040269 | DREVONAX s.r.o. Družstevná 27., Humenné 066 01 |
43875921 | kuchynské potreby | 85,84 vrátane DPH |
59/2020 zo dňa 24.6.2020 | 24.06.2020 | 24.06.2020 | 2.7.2020 |