Jún 2020

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432040262   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2020  -7,42 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.06.2020  25.06.2020  2.7.2020 
1432040262   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2020  -7,42 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.06.2020  25.06.2020  2.7.2020 
1432040261   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2020  -28,20 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.06.2020  25.06.2020  2.7.2020 
1432040261   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2020  -28,20 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    15.06.2020  25.06.2020  2.7.2020 
1432040224   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  dobropis, nespotrebovaný zostatok  -8046,15 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    29.05.2020  09.06.2020  2.7.2020 
1432040224   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  dobropis, nespotrebovaný zostatok  -8046,15 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    29.05.2020  09.06.2020  2.7.2020 
1432008536   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  10000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    11.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
1432008536   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  10000,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    11.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
1432040255   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44 5/2020  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040255   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44 5/2020  4229,05 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040228   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 5/2020,dezinf.  2211,71 
vrátane DPH
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018  45/2020 zo dňa 24.4.2020  01.06.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040228   Atalian SK s.r.o.- AB-Facility
Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01
44390823  upratovacie práce 5/2020,dezinf.  2211,71 
vrátane DPH
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018  45/2020 zo dňa 24.4.2020  01.06.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040257   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 5/2020  2104,92 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    12.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040257   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 5/2020  2104,92 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016    12.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040249   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 5/2020 Š112  1484,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019    08.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
1432040249   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 5/2020 Š112  1484,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019    08.06.2020  12.06.2020  2.7.2020 
1432040225   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  vyúčt.FA za elektrinu 2019  1470,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    29.05.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040225   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  vyúčt.FA za elektrinu 2019  1470,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    29.05.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040259   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové náklad.II/2020  1422,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    12.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040259   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzkové náklad.II/2020  1422,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    12.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040273   Mesto Rožňava
Šafárikova 29., Rožňava 048 01
00328758  popl.za drobné stavebné odpady2020II  1162,97 
vrátane DPH
v zmysle Rozhodnutia č. 1620022912/2020    29.06.2020  30.06.2020  2.7.2020 
1432040273   Mesto Rožňava
Šafárikova 29., Rožňava 048 01
00328758  popl.za drobné stavebné odpady2020II  1162,97 
vrátane DPH
v zmysle Rozhodnutia č. 1620022912/2020    29.06.2020  30.06.2020  2.7.2020 
1432009236   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.7.2020-1.10.2020  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    29.06.2020  30.06.2020  2.7.2020 
1432009236   UNIQA a.s.
Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07
00653501  poistné majetok,efekt1.7.2020-1.10.2020  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    29.06.2020  30.06.2020  2.7.2020 
1432040236   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 6/2020  989,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    03.06.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040236   Magna Energia a.s
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 6/2020  989,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015    03.06.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040253   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-IPT 5/2020  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040253   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-IPT 5/2020  959,10 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040271   Haliena Ján-LIGHTS
Jilemnického 4009/49., Martin 036 01
10962379  dezinfekčný prístroj na ruky  817,50 
vrátane DPH
  50/2020 zo dňa 26.5.2020  25.06.2020  30.06.2020  2.7.2020 
1432040271   Haliena Ján-LIGHTS
Jilemnického 4009/49., Martin 036 01
10962379  dezinfekčný prístroj na ruky  817,50 
vrátane DPH
  50/2020 zo dňa 26.5.2020  25.06.2020  30.06.2020  2.7.2020 
1432040252   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-LAN 5/2020  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040252   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-LAN 5/2020  751,68 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040226   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  PIP vyúčt.FA za elektrinu 2019  606,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    29.05.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040226   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  PIP vyúčt.FA za elektrinu 2019  606,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    29.05.2020  05.06.2020  2.7.2020 
1432040260   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  PIPprevádzkovénákl.II/2020  586,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    12.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040260   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  PIPprevádzkovénákl.II/2020  586,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1    12.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040254   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-DSL 5/2020  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040254   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  DSL poplatky 44-DSL 5/2020  531,26 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040256   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  tel. poplatky 103-11001939 5/2020  505,61 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
1432040256   SWAN a.s.
Landererova 12., Bratislava 811 09
47258314  tel. poplatky 103-11001939 5/2020  505,61 
vrátane DPH
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6    11.06.2020  23.06.2020  2.7.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť