Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040298 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 22.12.2019-19.6.2020 pracovisko Nové Zámky | 1663,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232117/2017 | 30.6.2020 | 06.07.2020 | 16.9.2020 | |
1172040297 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 12.12.2019-17.6.2020 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 134,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 25.6.2020 | 06.07.2020 | 16.9.2020 | |
1172040274 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 5/2020 pracovisko Šaľa | 142,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 8.6.2020 | 17.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040253 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vodné stočné zrážky 29.11.2019-19.5.2020 pracovisko Šurany | 230,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko SNP 149, Šurany č.7/1000046082, 233/117/2017 | 1.6.2020 | 01.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040271 | VUCHT a.s. Nobelova 34, 83603 Bratislava |
31322034 | nákup dezinfekčný roztok | 1067,32 vrátane DPH |
28/2020 | 5.6.2020 | 10.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040280 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 5/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -LAN | 11.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040279 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 5/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 11.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040278 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 5/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -DSL | 11.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040277 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 582020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 11.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040276 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 5/2020 | 1958,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 11.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040272 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 5/2020 pracovisko Nové Zámky | 1259,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040266 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 5/2020 pracovisko Nové Zámky | 272,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 5.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040265 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 5/2020 pracovisko Šaľa | 433,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 5.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040264 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 5/2020 pracovisko Šurany | 251,48 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 4.6.2020 | 02.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040285 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 5/2020 | 4051,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 12.6.2020 | 06.07.2020 | 7.9.2020 | |
1172040296 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 24.6.2020 | 12.06.2020 | 5.7.2020 |
1172040287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 12.6.2020 | 17.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040286 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2020 | 687,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 12.6.2020 | 17.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040282 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -41,96 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.6.2020 | 25.06.2020 | 5.7.2020 |
1172040281 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2020 pracovisko Štúrovo č- 95203 | -20,10 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 11.6.2020 | 25.06.2020 | 5.7.2020 |
1172040267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 5/2020 | 11,04 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 5.6.2020 | 17.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040299 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 24 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 3,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 30.6.2020 | 07.07.2020 | 16.9.2020 | |
1172040275 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 9,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 10.6.2020 | 12.06.2020 | 7.9.2020 | |
1172040261 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 2.6.2020 | 03.06.2020 | 7.9.2020 | |
1172040260 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 2.6.2020 | 03.06.2020 | 7.9.2020 | |
1172040273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 5-6/2020 | 132,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 8.6.2020 | 17.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040262 | SIZK, s.r.o. SNP 2, 94201 Šurany |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.6.2020 | 23.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040257 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.6.2020 | 23.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040270 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.6.2020 | 23.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040268 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 5/2020 pracovisko Šaľa | 763,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 5.6.2020 | 10.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 6/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.6.2020 | 10.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040269 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok ochrana objektov 5/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.6.2020 | 10.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040252 | JUDr. Jozef Kapronczai - súdny exekútor Švermova 273/21, 92401 Galanta |
421338832 | trovy exekúcie 404418/2007 | 146,80 vrátane DPH |
Uznesenie č. 5Er/1187/2007-16 | 1.6.2020 | 17.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040292 | Igiamed s.r.o., MUDr. Niki Szabóová ml. Bitúnková 13, 94001 Nové Zámky |
46656332 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.6.2020 | 30.07.2020 | 16.9.2020 | |
1172040291 | Igiamed s.r.o., MUDr. Niki Szabóová ml. Bitúnková 13, 94076 Nové Zámky |
546656332 | zdravotný výkon na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.6.2020 | 29.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040293 | EU-POWER Sídlisko Lúky 1129/47, 92501 Vráble |
46970592 | výmena vchodovej brány pracovisko Nové Zámky | 1975,20 vrátane DPH |
16/2020 | 23.6.2020 | 25.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040295 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 6/2020 | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.6.2020 | 25.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040294 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 6/2020 | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.6.2020 | 25.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040288 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | úprava elektroinštalácie pre vyvolávajúci systém pracovisko Štúrovo | 348, bez DPH |
30/2020 | 17.6.2020 | 25.06.2020 | 5.7.2020 | |
1172040254 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | dobropis vyúčtovanie náklady nájom nebytových priestorov rok 2019 pracovisko Štúrovo | -7334,68 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 1.6.2020 | 29.06.2020 | 5.7.2020 |