Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040360 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 5.8.2020 | 06.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040359 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 5.8.2020 | 06.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040357 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 4.8.2020 | 19.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040385 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 7/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 14.8.2020 | 21.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040363 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 7/2020 | 11,36 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 6.8.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040378 | CLINICUS s.r.o., MUDr. Dragúňová Ivana Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.8.2020 | 24.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040361 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.8.2020 | 17.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040350 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 3.8.2020 | 05.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040377 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.8.2020 | 17.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040387 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady 3.Q.2020 prenosovej kapacity technických prostriedkov SRP - pripojenie k PCO | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004 | 20.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040370 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 7/2020 pracovisko Šaľa | 130,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.8.2020 | 17.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040365 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 7-8/2020 | 132,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.8.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040386 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2020 | 202,45 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.8.2020 | 27.08.2020 | 25.10.2020 | |
1172040386 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2020 | 202,45 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040369 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 7/2020 pracovisko Šurany | 221,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040367 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 7/2020 pracovisko Nové Zámky | 262,24 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040364 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 7/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.8.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040366 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 7/2020 pracovisko Šaľa | 446,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040374 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 7/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 12.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2020 | 570,38 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.8.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040354 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | nákup papierové uteráky, toaletný papier, vrecia do odpadkových košov | 645,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 17/2020 | 4.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 |
1172040358 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 7/2020 pracovisko Šaľa | 763,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 5.8.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040368 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 7/2020 pracovisko Nové Zámky | 999,78 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040372 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 7/2020 | 1339,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 12.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040384 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 7/2020 | 1398,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 14.8.2020 | 21.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040355 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov COVID19 7/2020 | 1465,10 vrátane DPH |
32/2020 | 4.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040376 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 7/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN | 12.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040375 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 7/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 12.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040388 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 8/2020 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 25.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040362 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 1.7.-15.7.2020 | 1960,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 6.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040389 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 8/2020 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 25.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 8/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 4.8.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
1172040371 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 16.7.-31.7.2020 | 2789,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 12.8.2020 | 04.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040373 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok PMLS VPN 7/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 12.8.2020 | 03.09.2020 | 25.10.2020 | |
1172040390 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 26.8.2020 | 17.08.2020 | 16.9.2020 |
1172040356 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 7/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 4.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 | |
2020/303229 | SWOT spol. s r.o. Ivana Krasku 14,93401 Levice |
36567396 | Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie - murár 19.2.-4.8.2020 | 21059,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č.186/OAOTP/2017 | 20/17/046/26 | 14.8.2020 | 06.10.2020 | 25.10.2020 |
1172040381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 7/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -47,90 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 |
1172040379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 7/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -26,80 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 13.8.2020 | 27.08.2020 | 16.9.2020 |
1172040380 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 7/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -21,28 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.8.2020 | 26.08.2020 | 16.9.2020 |