Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040400 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 8/2020 | -42,34 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040372 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30., Košice-Juh 040 01 |
36174874 | maľovanie, oprava omietok | 8410,55 vrátane DPH |
64/2020 zo dňa 9.7.2020 | 04.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040393 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 8/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040366 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 8/2020,dezinf. | 2277,23 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 68/2020 zo dňa 24.7.2020 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 2.10.2020 |
1432040401 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 8/2020 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 24.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432012997 | UNIQA a.s. Krasovského 15., Bratislava 8 851 01 |
35729759 | poistné majetok-efekt 1.10.2020-1.1.2021 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040379 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2020 Š112 | 1063,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040370 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 9/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040395 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 8/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040389 | 1.DAY s.r.o. Mlynárska 19., Košice 1 040 01 |
44796633 | dezinfekčný prostriedok na ruky | 923,20 vrátane DPH |
79/2020 zo dňa 8.9.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040409 | Lutis s.r.o. Kurská 854/14., Košice 040 22 |
36576379 | výmena zásobníka Logalux | 871,80 vrátane DPH |
80/2020 zo dňa 8.9.2020 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040373 | KODRUS Kišš Ladislav Rudná 048 01 |
10751220 | servis BL677KU | 797,90 vrátane DPH |
76/2020 zo dňa 28.8.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040396 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 8/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 8/2020 | 563,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.09.2020 | 22.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040394 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 8/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040391 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 8/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 5/2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040407 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 25.6.-21.9.2020 Š112 | 470,33 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040376 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2020 - II. | 443,57 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040397 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 8/2020 | 367,74 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432012190 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 9/2020 | 363,41 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2018 list zo dňa 3.5.2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040371 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 8/2020 | 314,72 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040385 | Urgenta s.r.o. Nám. 1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH |
10.09.2020 | 23.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040386 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 223,04 vrátane DPH |
10.09.2020 | 23.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040398 | Slovenský červený kríž Územný spolok Rožňava, Pionierov 8., Rožňava 048 01 |
00416240 | testovanie na COVID-19 | 200,00 vrátane DPH |
78/2020 zo dňa 3.9.2020 | 11.09.2020 | 16.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2020 - I. | 187,21 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 24.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040408 | ATLAS Róbert Luca Kyjevská 8., Rožňava 048 01 |
30287821 | kontrola PHP,tlaková skúška | 182,40 vrátane DPH |
82/2020 zo dňa 18.9.2020 a 84/2020 zo dňa 29.9.2020 | 28.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040367 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 8/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040390 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 9/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432012191 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 9/2020 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040410 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 19.3.-22.9.2020 E49 | 116,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040374 | Titan-Tatraplast s.r.o. Bystrická cesta 5644., Ružomberok 034 01 |
36440124 | ochranná prepážka | 116,76 vrátane DPH |
77/2020 zo dňa 31.8.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040388 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
10.09.2020 | 23.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040378 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2020 Pleš. | 102,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040387 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
10.09.2020 | 23.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040382 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 9/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040380 | Grafdekor s.r.o. Šafárikova 116., Rožňava 048 01 |
50285301 | výroba tabule, samonálepky | 91,00 vrátane DPH |
75/2020 zo dňa 28.8.2020 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040405 | MUDr. M. Vandžurová Gemerská Hôrka 049 12 |
35526882 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
24.09.2020 | 28.09.2020 | 2.10.2020 | ||
1432040392 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 9/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432040377 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 8/2020 E49 | 74,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 2.10.2020 | |
1432012194 | Exek. Mgr.Šemperger Alexander Žižková 6., Košice 040 01 |
35546930 | prevod trov exekúcie-Šemperger-Tomiová Marcela | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 245EX 226/20 zo dňa 3.9.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | 2.10.2020 |