Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432040547 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.9.-14.12.2020 Š112 | 863,59 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040509 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2020 | 494,81 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040515 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 271,83 vrátane DPH |
07.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1432016173 | UNIQA a.s. Krasovského 15., Bratislava 8 851 01 |
35729759 | poistné majetok,efekt1.1.2021-1.4.2021 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040517 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1432040529 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040531 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2020 | 967,44 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040530 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 11/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040528 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 11/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040527 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2020 | 684,59 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040533 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2020 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 10.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040506 | Stav Plast Pástor Marek Rožňavské Bystré 252., Rožňavské Bystré 049 31 |
41286529 | výmena skla | 73,20 vrátane DPH |
104/2020 zo dňa 6.11.2020 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040523 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2020 E49 | 86,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040524 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2020 Š112 | 1069,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040525 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2020 Pleš. | 115,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 09.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040544 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2020 - I. | 207,05 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040510 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2020 - II. | 568,21 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.12.2020 | 08.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432016511 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 900,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040534 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2020 | -43,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040548 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | splnomocnenie-vydanie preukazu | 3,50 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040539 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 11/2020 | 399,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040514 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 11/2020 | 7,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432016032 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 45000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040503 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | splnomocnenie-vydanie preukazu | 3,50 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040521 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040520 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 12/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040549 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kanvica Gorenje,v.filter,čist.p | 85,32 vrátane DPH |
122/2020 zz dňa 30.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040502 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 11/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040546 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
21.12.2020 | 23.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1432040516 | MUDr. Ľ. Kušnierová Amb.pre dospelých., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
07.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1432040522 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
08.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1432040497 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
26.11.2020 | 02.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1432015672 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ112 12/2020 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432015675 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ71 12/2020 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432015667 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovE49 12/2020 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040499 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzk.náklad.IV/2020 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 27.11.2020 | 02.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432040498 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklad.IV/2020 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 27.11.2020 | 02.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432020001 | Michman s.r.o. Karpatské námestie 10A., Bratislava 831 06 |
52356035 | notebook Lenovo M10 Plus | 218,00 vrátane DPH |
115/2020 zo dňa 14.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432015678 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 12/2020+doplatok | 363,71 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2018 list zo dňa 3.5.2019 | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 | |
1432015685 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 12/2020 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 31.12.2020 |