Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -12,68 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 18.1.2021 | 04.02.2021 | 10.3.2021 |
1172140043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -48,20 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 18.1.2021 | 04.02.2021 | 10.3.2021 |
1172140017 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | polymérová dezinfekcia pracovisko Nové Zámky 30.12.2020 | 174,48 vrátane DPH |
74/2020 | 7.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140008 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | zabezpečenie polymérovej dezinfekcie pracovisko Nové Zámky 17.12.2020,23.12.2020 | 348,96 vrátane DPH |
74/2020 | 4.1.2021 | 28.01.2021 | 9.3.2021 | |
1172140010 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | polymérová dezinfekcia pracovisko Šurany 12/2020 | 318,60 vrátane DPH |
73/2020 | 4.1.2021 | 28.01.2021 | 9.3.2021 | |
1172140026 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia č. 436/117/2018 | 72/2020 | 11.1.2021 | 21.01.2021 | 9.3.2021 |
1172140009 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov pracovísk Nové Zámky, Šurany, Šaľa za mesiac 12/2020 | 1605,24 vrátane DPH |
70/2020 | 4.1.2020 | 28.01.2021 | 9.3.2021 | |
1172140057 | Slovenský červený kríž, územný spolok Žerotínova bašta 1, 94001 Nové Zámky |
00415995 | testovanie zamestnancov na COVID 19 21.1.2021 | 528 bez DPH |
1/2021 | 28.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140056 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 67,03 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 5 | 25.1.2021 | 26.01.2021 | 15.3.2021 | |
1172140059 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS 2021 č. 95203 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012 | 29.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140058 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS 2021 č. 77539 | 228 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012 | 29.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.10.-31.12.2020 pracovisko Šurany | 161,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000046082, 233/117/2017 | 21.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140054 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 12.10.-31.12.2020 pracovisko Nové Zámky | 360,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000046080, 232/117/2017 | 21.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140053 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie zrážky 1.10.-31.12.2020 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 37,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000046097, 234/117/2017 | 21.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140052 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 1/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.1.2021 | 26.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140051 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.1.2021 | 26.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140050 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2020 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 21.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2021, diaľničné známky | 218,05 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.1.2021 | 28.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140048 | MUDr. Lendvay Ladislav Bešeňov - Veľké Lovce, 94141 Veľké Lovce |
34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 113,09 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.1.2021 | 26.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140046 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 12/2020 pracovisko Šaľa | 38,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 19.1.2021 | 26.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2020 | 10,24 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 18.1.2021 | 21.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2020 | 1490,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 18.1.2021 | 21.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140039 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2020 | 1217,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 18.1.2021 | 21.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2020 | 4149,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 18.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140037 | Súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek Bezručová 16, 94002 Nové Zámky |
31195555 | trovy exekúcie ex 907/09 | 46,10 vrátane DPH |
Uznesenie č. 10Er/290/2009 | 13.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140035 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 12/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN | 13.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140034 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 12/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 13.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140033 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 12/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 13.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140032 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 12/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 13.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140031 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 12/2020 | 1726,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 13.1.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
1172140030 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 12/2020 pracovisko Šaľa | 2425,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 11.1.2021 | 13.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140028 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.1.2021 | 26.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140027 | SIZK s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2021 | 26.01.2021 | 10.3.2021 | |
1172140025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
51865467 | vyúčtovanie elektrina pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika 16.10.2020-31.12.2020 | 16,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 11.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
51865467 | elektrina 12/2020 pracovisko Nové Zámky | 1578,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 11.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina Štúrovo 15.10.2020-31.12.2020 | 17,15 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2020 pracovisko Šaľa | 573,16 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2020 pracovisko Nové Zámky | 345 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2020 pracovisko Šurany | 281,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.1.2021 | 02.02.2021 | 9.3.2021 | |
1172140013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2020 | 347,71 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2021 | 13.01.2021 | 9.3.2021 |