máj 2021

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352140172   YI security s.r.o.
Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina
50253948  strážna služba  5180,08 
bez DPH
Zmluva č. 174/135/2020    04.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140188   WM Agentúra, s.r.o.
Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné
50469665  nálepka na dvere  36,00 
vrátane DPH
  30/2021  12.05.2021  20.05.2021  18.5.2021 
1352140175   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 418 Košice
36570460  vodné, stočné  1772,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    05.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140183   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1570,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    10.05.2021  18.05.2021  18.5.2021 
1352140200   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  118,80 
bez DPH
Zmluva č.462    27.05.2021  10.06.2021  10.6.2021 
1352140198   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  nákup - odpadkový kôš  246,00 
bez DPH
  25/2021  24.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140166   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  118,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    03.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140182   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1966,16 
vrátane DPH
Zml.o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN    10.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140189   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  484,51 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    13.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140179   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia  1715,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    06.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140174   Stravstav SK s.r.o.
Osloboditeľov 6143, 066 01 Humenné
50721861  materiál a dovoz materiálu  64,80 
vrátane DPH
  26/2021  05.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140199   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora EZS  75,84 
vrátane DPH
  32/2021  24.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140192   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4669,14 
vrátane DPH
Zml. o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov    14.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140197   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  64,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140173   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  338,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140196   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -16,72 
bez DPH
    17.05.2021  27.05.2021  2.6.2021 
1352140195   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -29,04 
bez DPH
    17.05.2021  27.05.2021  2.6.2021 
1352140181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U  3,52 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby zo dňa 29.12.2014    07.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140190   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  15,80 
vrátane DPH
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010    13.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140187   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  54,72 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    11.05.2021  12.05.2021  2.6.2021 
1352140167   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  42,14 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné    03.05.2021  04.05.2021  2.6.2021 
1352140194   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    17.05.2021  20.05.2021  18.5.2021 
1352140178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zml. č. 1149721403, 9910001245    06.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zml.o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    06.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140168   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 4066, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 z.z.    03.05.2021  19.05.2021  18.5.2021 
1352140170   MEDI-PARMA S.R.O.
Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 z.z.    04.05.2021  19.05.2021  18.5.2021 
1352140176   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 z.z.    06.05.2021  19.05.2021  18.5.2021 
1352140169   KA-LUX s.r.o.
Brestovská 13/118, 066 01 Humenné
36481611  polymérová dezinfekcia  624,00 
vrátane DPH
  15/2021  04.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140191   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  dodávka tepla  11146,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.05.2021  20.05.2021  18.5.2021 
1352140203   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka a oprava SMV  494,98 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  31/2021  28.05.2021  14.06.2021  10.6.2021 
1352140202   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie kolies a servisná prehliadka SMV  230,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  28/2021  28.05.2021  10.06.2021  10.6.2021 
1352140201   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie kolies, dezinfekcia, oprava SMV  109,42 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  29/2021  28.05.2021  10.06.2021  10.6.2021 
1352140193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady kolies  49,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  27/2021  14.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140186   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie sady kolies a dezinfekcia ozónom  55,20 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  21/2021  10.05.2021  20.05.2021  18.5.2021 
1352140185   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka a prezutie sady kolies  237,64 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  20/2021  10.05.2021  20.05.2021  18.5.2021 
1352140184   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka a prezutie sady kolies  252,73 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  22/2021  10.05.2021  20.05.2021  18.5.2021 
1352140180   DAKO Stav s.r.o.
Udavské 110, 067 31 Udavské
46829784  oprava odpadového potrubia  240,00 
vrátane DPH
  19/2021  07.05.2021  12.05.2021  12.5.2021 
1352140171   DADAX, s.r.o.
Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina
47323728  strážna služba  4969,20 
bez DPH
  80/2020  04.05.2021  28.05.2021  26.5.2021 
1352140205   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01Bratislava 2
44390823  dezinfekcia kľučiek a kontaktných plôch  573,30 
vrátane DPH
  23/2021  31.05.2021  28.06.2021  28.6.2021 
1352140204   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01Bratislava 2
44390823  upratovanie  4015,67 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 186/135/2018    31.05.2021  28.06.2021  28.6.2021 

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť