Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432140228 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
24.05.2021 | 31.05.2021 | 1.6.2021 | ||
1432140227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2021 - I. | 170,08 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 21.05.2021 | 31.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140225 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad.II/2021 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 19.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140224 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzk.náklad.II/2021 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 19.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432103223 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2021 | -29,94 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.05.2021 | 27.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140221 | MUDr. M. Bezeková Amb. Pre dospelých., Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony 2020, 2021 | 418,20 vrátane DPH |
17.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | ||
1432140220 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | nákup,prezutie pneumatík BL248KU | 67,20 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 63/2021 zo dňa 5.5.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 |
1432140219 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | nákup,prezutie pneumatík BL677KU | 304,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 36/2021 zo dňa 6.4.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 |
1432140218 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | nákup,prezutie pneumatík BT989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2021 zo dňa 6.4.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 |
1432140217 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie penumatík BL248KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 39/2021 zo dňa 6.4.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 |
1432140216 | PDB trading s.r.o. Kúpeľná, Vlachovo 049 24 |
46848029 | čistenie 5 mot. vozidiel | 390,00 vrátane DPH |
62/2021 zo dňa 3.5.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140215 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2021 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140214 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | PIPprevádzk.náklad.7/2021 | 197,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 13.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby Pleš.RV,Dob.4/2021 | 265,25 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140212 | PDB trading s.r.o. Kúpeľná, Vlachovo 049 24 |
46848029 | čistenie BL 677KU | 78,00 vrátane DPH |
56/2021 zo dňa 27.4.2021 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140211 | Buzgó s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 165., 049 45 |
52366456 | hygienické potreby | 811,14 vrátane DPH |
59/2021 zo dńa 3.5.2021 | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140208 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | Umývačka riadu Mora SM535W | 277,00 vrátane DPH |
64/2021 zo dňa 5.5.2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140209 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2021 - II. | 331,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140210 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie - Jacko Peter | 42,00 vrátane DPH |
11.05.2021 | 14.05.2021 | 1.6.2021 | ||
1432140207 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 4/2021 | 16,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140206 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 4/2021 | 780,00 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.05.2021 | 21.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140205 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2021 Pleš. | 79,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140204 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2021 Š112 | 781,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140203 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2021 E49. | 69,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140202 | Slovenský červený kríž Pionierov 8., Rožňava 048 01 |
00416240 | testovanie na COVID-19 0305 | 157,50 vrátane DPH |
60/2021 zo dňa 3.5.2021 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140201 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2021 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140197 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2021 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140196 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2021 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.05.2021 | 17.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140200 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15., Nitra 949 01 |
45539197 | mobilná skartácia dok. | 1,20 vrátane DPH |
43/2021 zo dňa 7.4.2021 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140199 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2021 | 429,71 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140198 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
06.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | ||
1432140195 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 4/2021 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 4/2021 | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140194 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 5/2021 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140193 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2021 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 05.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140191 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2021 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432140192 | MUDr. Ľ. Kušnierová Amb. Pre dospelých., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
04.05.2021 | 06.05.2021 | 1.6.2021 | ||
1432140190 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2021 | 1008,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.05.2021 | 12.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432102819 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 5/2021 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432102818 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 5/2021 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 1.6.2021 | |
1432102817 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 5/2021 | 363,43 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.05.2021 | 04.05.2021 | 1.6.2021 |