Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140407 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Záhradnícka č. 4, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.9.2021 | 08.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140344 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.9.2021 | 21.09.2021 | 21.10.2021 | |
1172140252 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Záhradnícka č. 4, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.9.2021 | 21.09.2021 | 21.10.2021 | |
1172140428 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -33,18 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.9.2021 | 27.09.2021 | 22.10.2021 |
1172140434 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2021 pracovisko Šurany č. 79696 | -14,12 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 13.9.2021 | 27.09.2021 | 22.10.2021 |
1172140441 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS 8/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -17,82 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 17.9.2021 | 27.09.2021 | 22.10.2021 |
1172140431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2021 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -16,08 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 13.9.2021 | 27.09.2021 | 22.10.2021 |
1172140447 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 90/2018 | 175,61 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 48/2021 | 23.9.2021 | 15.10.2021 | 22.10.2021 |
1172140443 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 21/2020 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 54/2021 | 20.9.2021 | 12.10.2021 | 22.10.2021 |
1172140439 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 212/2020 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 52/2021 | 17.9.2021 | 05.10.2021 | 22.10.2021 |
1172140438 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 326/2020 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 57/2021 | 16.9.2021 | 05.10.2021 | 22.10.2021 |
1172140409 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 267/2020 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 58/2021 | 3.9.2021 | 22.09.2021 | 21.10.2021 |
1172140408 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 276/2020 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 51/2021 | 3.9.2021 | 22.09.2021 | 21.10.2021 |
1172140440 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | oprava káblovania dverí, výmena vyrovnávacej nádržky chladiacej kvapaliny NZ 424 CG | 164,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 71/2021 | 17.9.2021 | 05.10.2021 | 22.10.2021 |
1172140424 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis a opravy BL 144 UP | 248,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 68,69/2021 | 10.9.2021 | 04.10.2021 | 22.10.2021 |
1172140451 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 9/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017 | 30.9.2021 | 22.10.2021 | 25.10.2021 | |
1172140419 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/2021 pracovisko Nové Zámky | 250,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2021 | 04.10.2021 | 21.10.2021 | |
1172140418 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/2021 pracovisko Šurany | 200,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2021 | 04.10.2021 | 21.10.2021 | |
1172140417 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/2021 pracovisko Šaľa | 448,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2021 | 04.10.2021 | 21.10.2021 | |
1172140416 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 8/2021 pracovisko Nové Zámky | 946,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 7.9.2021 | 04.10.2021 | 21.10.2021 | |
1172140436 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 8/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.9.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140435 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 8/2021 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.9.2021 | 13.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140423 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | za dodávku tepla 8/2021 pracovisko Šaľa | 684,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 9.9.2021 | 17.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140426 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 8/2021 pracovisko Šaľa | 57,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 13.9.2021 | 22.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140445 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 9/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.9.2021 | 28.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140444 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 9/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.9.2021 | 28.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140411 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 8-9/2021 | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.9.2021 | 14.09.2021 | 21.10.2021 | |
1172140413 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 8/2021 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
1172140414 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 8/2021 | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 6.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
1172140437 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 8/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.9.2021 | 05.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140410 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 436/117/2018 | 67/2021 | 6.9.2021 | 28.09.2021 | 21.10.2021 |
1172140425 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telefónne služby 8/2021 | 1361,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 13.9.2021 | 04.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140420 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 10,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 3,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 8.9.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140422 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 8.9.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140449 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 18,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 15 | 28.9.2021 | 01.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140421 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 8.9.2021 | 08.09.2021 | 22.10.2021 | |
1172140450 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 26,32 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 3 | 28.9.2021 | 01.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140448 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 27.9.2021 | 01.10.2021 | 22.10.2021 | |
1172140406 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávku plynu 9/2021 | 2776,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
1172140442 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2021 | 262,43 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.9.2021 | 28.09.2021 | 22.10.2021 |