Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172140542 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | maľovanie priestorov budovy Nové Zámky | 17221,40 vrátane DPH |
73/2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140541 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | prestavba interiérových priestorov budovy Nové Zámky | 5602,49 vrátane DPH |
74/2021 | 304 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140533 | PKV, s.r.o. Kasárenská 5, 94076 Nové Zámky |
36566667 | nákup elektrický ohrievač vody | 116,40 vrátane DPH |
104/2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140532 | PKV, s.r.o. Kasárenská 5, 94076 Nové Zámky |
36566667 | zapojenie kuchynského drezu , batérie,rozvodov | 102,72 vrátane DPH |
105/2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140529 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup nábytok | 550 vrátane DPH |
100/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140525 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup koberec 21.75bm | 1191,89 vrátane DPH |
102/2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140502 | SIZK s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.11.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140454 | MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140488 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.11.2021 | 08.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140513 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -41,18 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Šurany č.79696 | -12,70 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140524 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -22,38 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140504 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 81903 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 9.11.2021 | 04.11.2021 | 9.11.2021 |
1172140516 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Štúrovo č.95203 | -13,70 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140535 | Merdiačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 210/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 86/2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140530 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 9/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 76/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140498 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 174/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 79/2021 | 4.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140497 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 130/2017 | 142,69 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 78/2021 | 4.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140539 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena pneumatík BL 098 KU | 183,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 97/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140538 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena pneumatík NZ 605 CV | 226,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 92/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140537 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | periodický servis, výmena pneumatík BT 981 AB | 257,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 93/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140536 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL 985 RU | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 90/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
1172140512 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, výmena pneumatík NZ 424 CG | 420,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 94/2021 | 11.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140494 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena pneumatík BL 144 UP | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 91/2021 | 4.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 |
1172140540 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 30.11.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140489 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 10/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 2.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140508 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2021 pracovisko Šurany | 413,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140507 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2021 pracovisko Šaľa | 883,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140506 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2021 pracovisko Nové Zámky | 487,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140505 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/021 pracovisko Nové Zámky | 2488,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140521 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 12.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140520 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 12.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
1172140501 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 10/2021 pracovisko Šaľa | 1697,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 5.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140491 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 25.6.-22.10.2021 pracovisko Nové Zámky | 1264,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017 | 2.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140523 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné 15.5.-31.10.2021 pracovisko Šurany | 250,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140509 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 30.6.-6.10.2021 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 79,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140510 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 10/2021 pracovisko šaľa | 192,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140528 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 11/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140527 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 11/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
1172140495 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 10-11/2021 | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 |