Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432106663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2021 | 363,43 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2018 list zo dňa 3.5.2019 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432106662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2021 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432106661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2021 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432106660 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2021 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432106659 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2021Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432106658 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2021 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.11.2021 | 03.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140420 | SLOVPAP SK s.r.o. Kamenná cesta 3., Žilina 010 88 |
44229950 | dávkovač na mydlo, poháre | 60,60 vrátane DPH |
127/2021 zo dňa 20.10.2021 | 25.10.2021 | 04.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140423 | Lutis s.r.o. Kurská 854/14., Košice 040 22 |
36576379 | oprava kotlov | 253,01 vrátane DPH |
78/2021 zo dňa 18.6.2021 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140425 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2021 | 1008,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140421 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava protipož.uzáverov Š112 | 264,12 vrátane DPH |
113/2021 zo dňa 7.10.2021 | 29.10.2021 | 04.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140422 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 10/2021 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140414 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
18.10.2021 | 05.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140413 | GEM-PED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46340254 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
18.10.2021 | 05.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140412 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
18.10.2021 | 05.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432106803 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | Prevod trov starej exe.-Elena Polyáková 5559097159 | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 57/2017 zo dňa 4.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432106802 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | Prevod trov starej exe.-Elena Polyáková 5559097159 | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 28/2016 zo dňa 4.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140434 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
08.11.2021 | 10.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140433 | MUDr. Štepitová Mária |
zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
08.11.2021 | 10.11.2021 | 3.12.2021 | |||
1432140429 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
04.11.2021 | 10.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140428 | MUDr. Ľ. Kušnierová Amb. Pre dospelých., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
04.11.2021 | 10.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140437 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2021 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140436 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 11/2021 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140435 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 10/2021 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140432 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2021 | 7,36 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140431 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2021 - II. | 913,33 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140430 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2021 | 447,31 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140427 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2021 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140426 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 10/2021 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140456 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-677KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 124/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140455 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-061US | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 118/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140454 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT-989AB | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 119/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140453 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 120/2021 zo dňa 19.10.2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 |
1432140449 | Haliena Ján LIGHTS Jilemnického 4009/49., Martin 036 01 |
10962379 | oprava dezinf.prístroja PAULA | 78,90 vrátane DPH |
137/2021 zo dňa 3.11.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140448 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 10/2021 | 16,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140447 | SWAN a.s. Landererova 12., Bratislava 811 09 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 10/2021 | 180,88 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140446 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2021 E49 | 128,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140444 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2021 Š112 | 1526,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140445 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2021 Plešivec | 149,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 394/OVS/2019 z 15.10.2019 | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 3.12.2021 | |
1432140458 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
15.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 | ||
1432140457 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
15.11.2021 | 22.11.2021 | 3.12.2021 |