Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432240189 | Befora s.r.o. Šafárikova 4072., Rožňava 048 01 |
31667104 | zásobník na toal.papier | 16,20 vrátane DPH |
73/2022 zo dňa 30.5.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240188 | BUZGÓ s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 165., 049 45 |
52366456 | tekuté mydlo 5l | 87,78 vrátane DPH |
70/2022 zo dňa 25.5.2022 | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240187 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie služby 5/2022 | 1570,78 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.159/OVS/2022 z 15.4.2022 | 31.05.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240185 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV189AN | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 63/2022 zo dňa 10.5.2022 | 30.05.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 |
1432203333 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2022 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203331 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2022Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203326 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov06/2022 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203322 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 06/2022 | 382,18 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203321 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 06/2022 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203320 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 6/2022 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203319 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 6/2022 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021 | 02.06.2022 | 03.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240200 | PDB Trading s.r.o. Kúpeľná 298., Vlachovo 049 24 |
46848029 | čistenie mot.vozidla BL677KU | 70,00 vrátane DPH |
62/2022 zo dňa 9.5.2022 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240199 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | kontrola EZS Dobš., Š71 | 426,24 vrátane DPH |
71/2022 zo dňa 27.5.2022 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240198 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 5/2022 | 7,68 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240197 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2022 Š112 | 1631,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 z 31.1.2022 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240196 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2022 E49 | 134,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 z 31.1.2022 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240195 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 5/2022 Plešivec | 132,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 z 31.1.2022 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240194 | LAAX Mihalik Ladislav Šafarikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | spotrebný materiál | 120,00 vrátane DPH |
74/2022 zo dňa 6.6.2022 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240193 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 6/2022 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 06.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240192 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies BL677KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 65/2022 zo dňa 12.5.2022 | 03.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 |
1432240191 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prehodenie sady kolies BL387KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 64/2022 zo dňa 11.5.2022 | 03.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 |
1432240190 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 6/2022 | 2363,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 29.4.2019 | 03.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240206 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2022 - II. | 1463,77 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 10.06.2022 | 14.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240209 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 5/2022 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240208 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-061US | 196,42 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 46/2022 zo dňa 26.4.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 |
1432240211 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,RV,Dob.,Pleš.5/2022 | 579,75 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240207 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 260,09 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 39/2022 zo dňa 22.4.2022 | 10.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 |
1432240210 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
13.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | ||
1432240205 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
09.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | ||
1432240204 | MUDr. Ľ. Kušnierová Amb. Pre dospelých., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
09.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | ||
1432240203 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
09.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | ||
1432240202 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | ||
1432240201 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
09.06.2022 | 16.06.2022 | 7.7.2022 | ||
1432240213 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | profylaxia IS 420 prehliadka | 337,20 vrátane DPH |
77/2022 zo dňa 7.6.2022 | 17.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240212 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 5/2022 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 14.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432203688 | UNIQA a.s. Krasovského 15., Bratislava 8 851 01 |
35729759 | poistné majetok,efekt 1.7.2022-30.9.2022 | 1084,26 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 5/2022 | -36,60 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.06.2022 | 28.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240221 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | samolepiace štítky | 52,50 vrátane DPH |
86/2022 zo dňa 21.6.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240220 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 23.3.2022-22.6.2022 Š | 412,58 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 30.4.2015 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 7.7.2022 | |
1432240219 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2022 - I. | 669,10 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.06.2022 | 30.06.2022 | 7.7.2022 |