Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432300012 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300011 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300010 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300555 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14., Bratislava 841 04 |
30794536 | úhr. diaľ.známok zaBT989AB,BL677KU,BL895RV,BL061US | 240,00 vrátane DPH |
6/2023 zo dňa 25.1.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340028 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2023 - I. | 165,41 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340013 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2022 - II. | 275,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340024 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2022/IV. | 66,00 vrátane DPH |
V zmysle VZN č. 178/2019 | 16.01.2023 | 18.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300009 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 01/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300008 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 01/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300007 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 01/2023 | 383,09 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300006 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 01/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300001 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 01/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.01.2023 | 04.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340016 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 12/2022 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340020 | ALTAIR-Šmelková Janka Jarková 342/11., Dobšiná 049 25 |
33449341 | výroba štočku | 8,90 vrátane DPH |
1/2023 zo dňa 9.1.2023 | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340026 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
20.01.2023 | 31.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340009 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2023 | 2395,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 29.4.2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340002 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2023 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 04.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340022 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 12/2022 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432300047 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2022 | -17,64 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.01.2023 | 25.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340021 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,RV,Dob.,Pleš.12/2022 | 117,55 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340008 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 12/2022 | 7,20 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340015 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie služby 12/2022 | 1356,58 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.159/OVS/2022 z 15.4.2022 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340030 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | kreditačný poplatok r. 2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č.14902/2012 zo dňa 19.12.2012 | 26.01.2023 | 31.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340004 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
09.01.2023 | 11.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340001 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV189AN | 530,51 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 157/2022 zo dňa 15.12.2022 | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 |
1432340011 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
09.01.2023 | 11.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340012 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
09.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340003 | GEMP-PED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46340254 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
09.01.2023 | 11.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340025 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2022 | 90,61 vrátane DPH |
20.01.2023 | 31.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340019 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 1/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340018 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 1/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340017 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 1/2023 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340029 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | pákový kávovar | 84,00 vrátane DPH |
5/2023 zo dňa 24.1.2023 | 24.01.2023 | 31.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340023 | Bersicomp s.r.o. Bartošovce 200., Bartošovce 086 42 |
51478374 | kovový regál | 61,10 vrátane DPH |
2/2023 zo dňa 12.1.2023 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340014 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony | 299,71 vrátane DPH |
11.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | ||
1432340007 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2022 E49 | 139,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 z 31.1.2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340006 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2022 Š112 | 1637,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 z 31.1.2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 | |
1432340005 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2022 Plešivec | 170,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 z 31.1.2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 6.2.2023 |