Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172340219 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -18,54 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 12.5.2023 | 29.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2023 pracovisko Šaľa č.81903 | -4,16 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 12.5.2023 | 25.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340221 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2023 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -8,94 bez DPH |
licencia č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 12.5.2023 | 29.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 4/2023 pracovisko Šurany č.79696 | -13,48 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 12.5.2023 | 29.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340214 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2023 pracovisko Nové Zámky | 808,13 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 10.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 | |
1172340212 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2023 pracovisko Nové Zámky | 4643,48 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 10.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 | |
1172340215 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2023 pracovisko Šaľa | 1312,09 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 10.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 | |
1172340213 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2023 pracovisko Šurany | 951,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 10.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 | |
1172340232 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2023 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 18.5.2023 | 05.06.2023 | 16.6.2023 | |
1172340231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č.81903 | 5000 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 18.5.2023 | 12.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696 | 1000 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 9.5.2023 | 26.04.2023 | 16.5.2023 |
1172340237 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 5/2023 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 16.6.2023 | |
1172340238 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 5/2023 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.5.2023 | 26.05.2023 | 16.6.2023 | |
1172340197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2023 | 1202,78 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.5.2023 | 12.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340230 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2023 | 303,76 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.5.2023 | 26.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340241 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 30.5.2023 | 30.05.2023 | 16.6.2023 | |
1172340240 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 30.5.2023 | 30.05.2023 | 16.6.2023 | |
1172340235 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 | 22.5.2023 | 19.05.2023 | 16.6.2023 | |
1172340234 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 276,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1 | 22.5.2023 | 19.05.2023 | 16.6.2023 | |
1172340196 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 16.5.2023 | |
1172340194 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 2 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 16.5.2023 | |
1172340195 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 3.5.2023 | 04.05.2023 | 16.5.2023 | |
1172340211 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 185,62 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 1,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023 | 10.5.2023 | 11.05.2023 | 16.5.2023 | |
1172340200 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 4/2023 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.5.2023 | 12.05.2023 | 15.6.2023 | |
11772340201 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 4/2023 | 220,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 4.5.2023 | 12.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 4/2023 | 7,84 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 | |
1172340216 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky na vyradenie | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/OI/2019 | 27/2023 | 10.5.2023 | 24.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 4/2023 | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.5.2023 | 15.06.2023 | 19.6.2023 | |
1172340224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 4/2023 | 29,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.5.2023 | 15.06.2023 | 19.6.2023 | |
1172340228 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prehodenie sady kolies BL900KU | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 31/2023 | 16.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 |
1172340229 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk BT981AB | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 30/2023 | 16.5.2023 | 05.06.2023 | 15.6.2023 |
1172340198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk, servis BL144UP | 413,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 25/2023 | 4.5.2023 | 19.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 4-5/2023 | 148,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.5.2023 | 12.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340206 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 4/2023 pracovisko Šaľa | 2098,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 12.5.2023 | 19.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340203 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2023 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 5.5.2023 | 24.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340217 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 4/2023 pracovisko Šaľa | 75,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.5.2023 | 16.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340210 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 392/117/2022 | 24/2023 | 10.5.2023 | 19.05.2023 | 15.6.2023 |
1172340205 | Michal Karlubík - MARAM Budovateľsjá 554/11, 92701 Šaľa |
40511341 | výroba a montáž nájazdovej rampy pre imobilných pracovisko Šaľa | 535,28 vrátane DPH |
14/2023 | 12.5.2023 | 19.05.2023 | 15.6.2023 | |
1172340226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-30.4.2023 | 38633,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 15.5.2023 | 08.06.2023 | 15.6.2023 | |
1172340236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-30.4.2023 opravný doklad | -565,09 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 23.5.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 |