Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202340138 | Kršák - zdrav, s. r. o. Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín |
52651827 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 55,76 bez DPH |
26.07.2023 | 27.07.2023 | 26.7.2023 | ||
1202340137 | MUDr. Monika Hečková, s. r. o. M.R. Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný Kubín |
36866768 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 153,34 bez DPH |
20.07.2023 | 21.07.2023 | 20.7.2023 | ||
1202340136 | MUDr. Marián Petlák B+P PRAKTIK, s.r.o. Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 153,34 bez DPH |
20.07.2023 | 21.07.2023 | 20.7.2023 | ||
1202340135 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 132,43 bez DPH |
18.07.2023 | 19.07.2023 | 18.7.2023 | ||
1202340134 | HELPFOR, s.r.o. Partizánska 103, 027 43 Nižná |
45952094 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 6,97 bez DPH |
17.07.2023 | 19.07.2023 | 17.7.2023 | ||
1202340133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 6/2023 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 13.07.2023 | 20.07.2023 | 13.7.2023 | |
1202340132 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 6/2023 (dobropis) | -6,06 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 13.07.2023 | 24.07.2023 (od dodávateľa) | 13.7.2023 | |
1202340131 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 6/2023 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 13.07.2023 | 17.07.2023 | 13.7.2023 | |
1202340130 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 6/2023 | 3409,55 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 11.7.2023 | |
1202340129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 39,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 11.7.2023 | |
1202340128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 6/2023 | 4464,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 11.7.2023 | |
1202340127 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 2 100,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1202301774 zo dňa 20.06.2023 | 10.07.2023 | preddavok bol zaplatený dňa 21.06.2023 | 10.7.2023 | |
1202340126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2023 | 0,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 10.7.2023 | |
1202340125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie jún 2023 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 14.06.2023 zo dňa 12.06.2023 | 10.07.2023 | platba bola zaplatená dňa 14.06.2023 vo výške 1 093,30 EUR | 10.7.2023 | |
1202340124 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 6/2023 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 07.07.2023 | 20.07.2023 | 10.7.2023 | |
1202340123 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2023 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 6.7.2023 | |
1202340122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.06.2023 do 30.06.2023 | 463,52 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 06.07.2023 | 13.07.2023 | 6.7.2023 | |
1202340121 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 460,68 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 3.7.2023 | |
1202340120 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 | 74,93 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 3.7.2023 | |
1202340119 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudlovská 53/6550, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2023 | 1467,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 133/120/2021 zo dňa 01.10.2021 | 03.07.2023 | 20.07.2023 | 3.7.2023 | |
1202340118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020 | 03.07.2023 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 03.07.2023 | 3.7.2023 |