Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432340152 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | čistiace tablety,odstraňovač | 70,00 vrátane DPH |
46/2023 zo dňa 18.5.2023 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340141 | Profi Vision s.r.o. Seberíniho 8., Bratislava 821 03 |
47672072 | termosky, tácky | 90,04 vrátane DPH |
44/2023 zo dňa 28.4.2023 | 11.05.2023 | 24.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340139 | Buzgó s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 165., 049 45 |
52366456 | oprava omietok a hyg.maľovanie | 4698,93 vrátane DPH |
35/2023 zo dňa 3.4.2023 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340131 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie motorových vozidiel za 04/2023 | 65,94 vrátane DPH |
42/2023 zo dňa 28.4.2023 | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340135 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
09.05.2023 | 11.05.2023 | 30.6.2023 | ||
1432340136 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.05.2023 | 11.05.2023 | 30.6.2023 | ||
1432340127 | Doctor s.r.o. Behynce 161., Tornaľa 982 01 |
46184651 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
26.04.2023 | 09.05.2023 | 30.6.2023 | ||
1432340153 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 1254,31 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 40/2023 zo dňa 24.4.2023 | 22.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 |
1432340143 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 395,62 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 39/2023 zo dňa 24.4.2023 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 30.6.2023 |
1432340142 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 221,75 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 41/2023 zo dňa 24.4.2023 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 30.6.2023 |
1432303700 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303701 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340150 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432304738 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14., Bratislava 841 04 |
35919001 | úhrada roč. diaľ. známky za BT191EI | 60,00 vrátane DPH |
obj. č. 7230005499 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2023 | 5,92 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432304885 | JUDr. Zahorjan Miroslav Štúrova 19., Košice 040 01 |
35546956 | prevod výdav. exe. Gabriel Belko 846114/8806 | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 246EX 141/18 | 25.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340128 | Mesto Rožňava Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01 |
00328758 | poplatok za komunálne odpady I./2023 | 3063,45 vrátane DPH |
v zmysle rozhodnutia č. 1620022912/2023 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,RV,Dob.,Pleš.4/2023 | 38,15 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340129 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 4/2023 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340147 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 17.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340134 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2023 E49 | 233,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340133 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2023 Plešivec | 242,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340132 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2023 Š112 | 2760,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340130 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2023 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 27.7.2021 | 04.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303696 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 5/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303694 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303697 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 05/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303691 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303695 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2023 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340151 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 5/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340149 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2023 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432303702 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov05/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.05.2023 | 04.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340148 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2023 - I. | 358,96 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.05.2023 | 26.05.2023 | 30.6.2023 | |
1432340140 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2023 - II. | 1404,59 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 30.6.2023 |