Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202340195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava STK, doliatie oleja, taxa STK, drobný spotrebný materiál na SMV ŠKODA Octavia EČV: BL 968 KU | 191,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 29/2023 zo dňa 10.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | 30.10.2023 |
1202340194 | Ewastav s.r.o. Oravská Poruba 383, 027 54 Oravská Poruba |
46773894 | oprava deravého oplechovania na strieške nad vstupom do budovy ÚPSVR Dolný Kubín | 482,83 vrátane DPH |
27/2023 zo dňa 27.09.2023 | 24.10.2023 | 30.10.2023 | 24.10.2023 | |
1202340193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 2 200,00 EUR) | 0,00 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1202303099 zo dňa 18.10.2023 | 23.10.2023 | preddavok bol zaplatený dňa 19.10.2023 | 23.10.2023 | |
1202340192 | Ing. Michal Mikula Párnica 424, 026 01 Párnica |
43240224 | vypracovanie kompletnej realizačnej PD (vrátane dokladovej časti, rozpočet a výkaz výmer zavzorcovaný) bleskozvodu na budove Úradu PSVR Dolný Kubín, v členení PD, inžinierska činnosť, autorský dozor, PD v 6 pís.vyhotoveniach a 1x v elektronickej forme na CD alebo DVD - /vo formáte doc, xls,pdf a dwg/, rekonštrukcia systému ochrany pred bleskom LPS, vrátane nevyhnutných stavebných úprav | 2600,00 bez DPH |
18/2023 zo dňa 24.07.2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 19.10.2023 | |
1202340191 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.10.2023 do 15.10.2023 | 141,53 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 18.10.2023 | |
1202340190 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 55,76 bez DPH |
16.10.2023 | 19.10.2023 | 16.10.2023 | ||
1202340189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 9/2023 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 13.10.2023 | |
1202340188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 9/2023 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 13.10.2023 | |
1202340187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 9/2023 (dobropis) | -3,20 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 11.10.2023 | 23.10.2023 (od dodávateľa) | 11.10.2023 | |
1202340186 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 9/2023 | 3342,83 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 9.10.2023 | |
1202340185 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 9/2023 | 4489,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.10.2023 | 12.10.2023 | 9.10.2023 | |
1202340184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2023 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 9.10.2023 | |
1202340183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie september 2023 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 13.09.2023 zo dňa 11.09.2023 | 05.10.2023 | platba bola zaplatená dňa 13.09.2023 vo výške 1 066,00 EUR | 5.10.2023 | |
1202340182 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 9/2023 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 05.10.2023 | 18.10.2023 | 5.10.2023 | |
1202340181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020 | 04.10.2023 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 05.10.2023 | 4.10.2023 | |
1202340180 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 9/2023 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 04.10.2023 | 18.10.2023 | 4.10.2023 | |
1202340179 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.09.2023 do 30.09.2023 | 616,39 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 4.10.2023 | |
1202340178 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudlovská 53/6550, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 9/2023 | 1270,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 133/120/2021 zo dňa 01.10.2021 | 02.10.2023 | 18.10.2023 | 2.10.2023 |