Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352340279 | Slovenská pošta, a.s. Patizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U | 1,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služy PP na Ú zo dňa 29.12.2014 | 05.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340295 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,11 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné, Dodatok č.5 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 8.11.2023 | |
1352340292 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 5,47 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2020/ÚPSVR Humenné, Dodatok č.2 | 13.10.2023 | 17.10.2023 | 8.11.2023 | |
1352340284 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 10.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352340308 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 10,94 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2022/ÚPSVR Humenné | 27.10.2023 | 26.10.2023 | 8.11.2023 | |
1352340288 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | |
1352340289 | Slovenská pošta, a.s. Patizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 19,80 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 13.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340273 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | registrácia domény - vyúčtovanie | 21,60 vrátane DPH |
02.10.2023 | 28.09.2023 | 4.10.2023 | ||
1352340310 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 24,00 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2021/ÚPSVR Humenné | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 8.11.2023 | |
1352340309 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 30,24 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2023/ÚPSVR Humenné | 27.10.2023 | 30.10.2023 | 8.11.2023 | |
1352340281 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | |
1352340280 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403 a č. 9910001245 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | |
1352340291 | WM Agentúra, s.r.o. Štefánikova 1516/11, 066 01 Humenné |
50469665 | výroba samolepiek | 98,40 vrátane DPH |
43/2023 | 13.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | |
1352340293 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | |
1352340283 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava STK, STK, výmena sady kolies na SMV | 211,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 41/2023 | 09.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 |
1352340297 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka a prezutie pneu na SMV | 404,60 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 42/2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | 8.11.2023 |
1352340296 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 683,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 17.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340282 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 778,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 90122, 241/135/2022 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | |
1352340276 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1050,00 vrátane DPH |
39/2023 | 05.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 1180,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 | |
1352340287 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1442,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340278 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1581,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 05.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340277 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3350,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 4464,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 12.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340290 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4669,14 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 13.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340275 | JM, s. r. o. Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
53743008 | strážna služba | 5239,20 bez DPH |
Zmluva č. 277/135/2022 | 04.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1352340285 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 5260,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 11.10.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 | |
1352340311 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -623,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340315 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -552,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340313 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -546,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340317 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -433,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340312 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -166,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340316 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -149,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340314 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -146,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340318 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia - opravná faktúra - preplatok | -119,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 31.10.2023 | 28.11.2023 | 30.11.2023 | |
1352340294 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -6,64 bez DPH |
16.10.2023 | 26.10.2023 | 8.11.2023 |