Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432340311 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
11.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340306 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.10.2023 | 12.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340303 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
03.10.2023 | 09.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340302 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.10.2023 | 09.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340299 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15 |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
28.09.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340306 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.10.2023 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
1432340303 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
03.10.2023 | 09.10.2023 | 18.10.2023 | ||
1432340302 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.10.2023 | 09.10.2023 | 18.10.2023 | ||
1432340299 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15 |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
28.09.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | ||
1432310139 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 10/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310139 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 10/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310847 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny SR Pečeňady 66., 922 07 |
37906607 | UPSVR Rožňava Lívia Madáčová | 95,00 vrátane DPH |
106/2023 zo dňa 23.10.2023 | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340307 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 9/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340307 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 9/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340304 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie voz. BL677KU,BL895RV,BL061US | 32,97 vrátane DPH |
97/2023 zo dňa 4.10.2023 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340304 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie voz. BL677KU,BL895RV,BL061US | 32,97 vrátane DPH |
97/2023 zo dňa 4.10.2023 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340308 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2023 | 6,24 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340308 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2023 | 6,24 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340315 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 10/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310143 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 10/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310143 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 10/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340327 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2023 Š112 | 2659,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 23.10.2023 | 31.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340326 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2023 Plešivec | 297,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 23.10.2023 | 31.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340325 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 9/2023 E49 | 248,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 23.10.2023 | 31.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340305 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2023 - II. | 1455,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340305 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2023 - II. | 1455,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2023 - I. | 749,01 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340301 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 394,70 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2023 zo dňa 25.9.2023 | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 |
1432340301 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 394,70 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2023 zo dňa 25.9.2023 | 02.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 |
1432340320 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-387KU | 708,18 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 95/2023 zo dňa 18.9.2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 |
1432340310 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4., Bratislava 851 05 |
36287229 | seminár 10.10.2023 | 267,00 vrátane DPH |
105/2023 zo dňa 19.10.2023 | 11.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310798 | Hovanová Barbora, JUDr. Gorkého 8., Spišská Nová Ves 052 01 |
35561416 | prevod výdav. exe., HoBe Group s.r.o. | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 289EX 273/21-73 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310830 | Exekútorský úrad Atila Ádám,JUDr. Čajaková 5., Košice 040 01 |
35554347 | prevod NV exek.Smoradová Irena | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 269EX 168/18-19 | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340300 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | preddavk.platby za plyn 10/23 | 2210,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340300 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | preddavk.platby za plyn 10/23 | 2210,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340316 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2023 | -4,32 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 12.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340318 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dob.,Pleš.9/2023 | 46,90 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310137 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310137 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310138 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 |