Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432310138 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310137 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310136 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310138 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310137 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310136 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov10/2023E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310311 | Dulina Rudolf, JUDr., Exekutorský ú Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Dulina-prevod výd. exe., Ladonová Katarína | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 249EX 345/18-B | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310311 | Dulina Rudolf, JUDr., Exekutorský ú Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Dulina-prevod výd. exe., Ladonová Katarína | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 249EX 345/18-B | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2023 - I. | 749,01 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340305 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2023 - II. | 1455,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340305 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 9/2023 - II. | 1455,79 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340321 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miest.popl.komun.odp.III.štvrťr.2023 | 71,28 vrátane DPH |
V zmysle VZN č.195/2022 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310143 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 10/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310142 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 10/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310141 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 10/2023 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310140 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 10/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310139 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 10/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310143 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 10/2023 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310142 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 10/2023 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310141 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 10/2023 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2020-2021 list zo dňa 24.3.2022, DOD č. 2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310140 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 10/2023 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432310139 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 10/2023 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 6.10.2015 DOD č.1 zo dňa 29.12.2021, DOD č.2 zo dňa 30.9.2022 | 02.10.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340312 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 9/2023 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340317 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Nadabuľa 216., Rožňava 048 01 |
33011958 | dezinsekcia Š112 | 140,00 vrátane DPH |
100/2023 zo dňa 9.10.2023 | 12.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340311 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
11.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432310830 | Exekútorský úrad Atila Ádám,JUDr. Čajaková 5., Košice 040 01 |
35554347 | prevod NV exek.Smoradová Irena | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 269EX 168/18-19 | 19.10.2023 | 20.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432310798 | Hovanová Barbora, JUDr. Gorkého 8., Spišská Nová Ves 052 01 |
35561416 | prevod výdav. exe., HoBe Group s.r.o. | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 289EX 273/21-73 | 18.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340330 | AGEM Computers s.r.o. Panónska 42., Bratislava 851 01 |
35692715 | GEMBIRD kábel | 11,80 vrátane DPH |
109/2023 zo dňa 25.10.2023 | 26.10.2023 | 27.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340299 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15 |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
28.09.2023 | 03.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340299 | Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15 |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
28.09.2023 | 03.10.2023 | 18.10.2023 | ||
1432340329 | Interiér Invest s.r.o. Kukučínova 23., Košice-Juh 040 01 |
36190381 | koberec | 1603,68 vrátane DPH |
99/2023 zo dňa 9.10.2023 | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340310 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4., Bratislava 851 05 |
36287229 | seminár 10.10.2023 | 267,00 vrátane DPH |
105/2023 zo dňa 19.10.2023 | 11.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340323 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | kontr.has.príst.Pleš., Dobš | 223,20 vrátane DPH |
80/2023 zo dňa 14.7.2023 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340324 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | kontr.funk.skúškaŠ71,Dobš.,Pleš | 426,24 vrátane DPH |
57/2023 zo dňa 8.6.2023 | 20.10.2023 | 27.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340319 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 09/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 13.10.2023 | 19.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340307 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 9/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 7.11.2023 | |
1432340307 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 9/2023 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 18.10.2023 | |
1432340306 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.10.2023 | 12.10.2023 | 7.11.2023 | ||
1432340306 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
06.10.2023 | 12.10.2023 | 18.10.2023 | ||
1432340316 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2023 | -4,32 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 12.10.2023 | 24.10.2023 | 7.11.2023 |