január 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352440019   PRO SAN-MR s.r.o.
Komenského 2655/5, 069 01 Snina
52434231  zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    15.01.2024  18.01.2024  23.1.2024 
1352440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el.energie  1647,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el.energie  5909,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    08.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440028   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora na SMV  191,57 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  3/2024  22.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440001   LULKAM s. r. o.
ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    02.01.2024  11.01.2024  17.1.2024 
1352440031   GP Humenné, s.r.o.
Laborecká 18, 066 01 Humenné
45665575  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    24.01.2024  07.01.2024  13.2.2024 
1352440027   sAm-IZOL s.r.o.
Jasenov 362, 066 01 Humenné
44110383  oprava poškodených balkónov  603,84 
vrátane DPH
  59/2023  22.01.2023  29.01.2024  29.1.2024 
1352440032   DUTO MONT, s.r.o.
Tovarné 45, 094 01 Tovarné
36869601  stavebné vysprávny a maľby  393,60 
vrátane DPH
  5/2024  31.01.2024  07.02.2024  13.2.2024 
1352440009   DUTO MONT, s.r.o.
Tovarné 45, 094 01 Tovarné
36869601  oprava vodovodného potrubia  1558,80 
vrátane DPH
  60/2023  05.01.2024  11.01.2024  17.1.2024 
1352440020   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -8,80 
bez DPH
    15.01.2024  29.01.2024  2.2.2024 
1352440010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok (5070,- Eur) - vyúčt.faktúra  0,00 
bez DPH
Zmluva č. 456/2010    15.01.2024    2.2.2024 
1352440017   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  19,80 
vrátane DPH
Žiadosť z 11.10.2006 a 26.01.2010, 31/2021/PKZaK-ORaP    11.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440013   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukaz U  1,28 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie sllužby PP a Ú zo dňa 29.12.2014    08.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440035   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    31.01.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1352440034   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36501204  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    31.01.2024  15.02.2024  19.2.2024 
1352440015   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 4066, 066 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    10.01.2024  23.01.2024  23.1.2024 
1352440030   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - tekuté mydlo  39,60 
vrátane DPH
  6/2024  24.01.2024  07.02.2024  13.2.2024 
1352440022   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - rohož gumotextil  38,12 
vrátane DPH
  4/2024  16.01.2024  07.02.2024  13.2.2024 
1352440029   IMPAKT, spol. s r.o.
Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
36446653  vypracovanie rozpočtu - výmeru na stavebné práce  120,00 
vrátane DPH
  2/2024  23.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440021   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  4669,14 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovan služieb - Komplexná správa objektov    15.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440004   MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    03.01.2024  23.01.2024  23.1.2024 
1352440014   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  4706,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 90122, 241/135/2022    10.01.2024  18.01.2024  23.1.2024 
1352440023   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    17.01.2024  23.01.2024  23.1.2024 
1352440003   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  5,47 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014, Zmluva č. 1/2020/Úrad PSVR Humenné, Dodatok č.2    03.01.2024  04.01.2024  2.2.2024 
1352440008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721403 a č. 9910001245    05.01.2024  16.01.2024  17.1.2024 
1352440007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404    05.01.2024  16.01.2024  17.1.2024 
1352440018   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
31728812  dodávka tepla  23879,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    11.01.2024  18.01.2024  23.1.2024 
1352440024   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  273,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    17.01.2024  29.01.2024  29.1.2024 
1352440005   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  393,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    04.01.2024  16.01.2024  17.1.2024 
1352440033   Technické slulžby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  270,00 
bez DPH
Zmluva č. 462 v znení dodatkov    31.01.2024  07.02.2024  13.2.2024 

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť