Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032440072 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Kontrola klimatizačných systémov | 200,16€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 27.02.2024 | 05.03.2024 | 12.3.2024 | |
1032440071 | Digi Slovakia s.r.o Rontgenová 26,851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 12,10€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | 12.3.2024 | |
1032440070 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdravotný výkon | 27,88€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 22.02.2024 | 27.02.2024 | 12.3.2024 | |
1032440069 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40€ vrátane DPH |
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.02.2024 | 23.02.2024 | 12.3.2024 | |
1032440068 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 12.3.2024 | |
1032440067 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 63,03€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 12.3.2024 | |
1032440066 | Green Wave Recysling s.r.o Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie, skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 7,20€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 407/103/2022 zo dňa 11.11.2022 | 2/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 20.2.2024 |
1032440065 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 153,34€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440064 | Unitec Holding s.r.o Pri trati 25A, 821 06 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440063 | Szuly-Med s.r.o Hlavná 978, 924 01 Galanta |
43838529 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440062 | Bartlová Andrea MUDr. Na pasienku 6, 900 25 Chorvátsky Grob |
36817414 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440061 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 449,96€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022 | 14.02.2024 | 15.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440060 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -12,98€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.02.2024 | 26.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440059 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -10,28€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 14.02.2024 | 26.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440058 | Božíková Ághová Barbora Jaskový rad č.79, 831 01 Bratislava 37 |
42354781 | vyúčtovanie odmeny | 85,74€ vrátane DPH |
11ER/640/2007-50 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440057 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440056 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 16,80€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440055 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440054 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 632,90€ vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440053 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U | 2,08€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 08.02.2024 | 09.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440052 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3 646,50€ | 0,00€ bez DPH |
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 20.2.2024 | |
1032440051 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
36027146 | za spoločné prevádzkové náklady | 34,11€ vrátane DPH |
na základe zmluvy č. 310/103/2021 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440050 | Duo medical s.r.o Hollého 2, 902 01 Pezinok |
36355321 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440049 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3 |
48070408 | upratovanie | 2336,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2022 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440048 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440047 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 1839,17€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440046 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 2510,40€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440045 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1062,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440044 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby: výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 757,00€ vrátane DPH |
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 20.2.2024 | |
1032440043 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00€ vrátane DPH |
1/2024 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 20.2.2024 |