Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172440073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | zostatok poštovného DEKVS rok 2023 pracovisko Štúrovo č. 95203 dobropis | -3765,34 bez DPH |
licencia č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 16.2.2024 | 23.02.2024 | 4.3.2024 |
1172440065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | zľava poštovné DEKVS 7/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 8,40 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 14.2.2024 | 27.02.2024 | 4.3.2024 |
1172440083 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.2.2024 | 05.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440048 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440033 | MUDr. Dagmar Machová, Meda s.r.o. G. Czuczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501846 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 28.2.2024 | 05.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440011 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.2.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440001 | MUDr. Agata Volfova Kolta č. 241, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 202,13 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.2.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440061 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 1/2024 pracovisko Šaľa | 141,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 12.2.2024 | 20.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440042 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 1/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 5.2.2024 | 27.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440053 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 1/2024 pracovisko Šaľa | 3628,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440064 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | STK, EK BL 985 RU | 186 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 7/2024 | 13.2.2024 | 05.03.2024 | 9.4.2024 |
1172440076 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis odhlásenie frankovacieho stroja pracovisko Nové Zámky č. 95203 | 120 vrátane DPH |
5/2024 | 20.2.2024 | 21.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440041 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | servis odhlásenie frankovacieho stroja pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 120 vrátane DPH |
licencia č. 77539 | 4/2024 | 2.2.2024 | 08.02.2024 | 4.3.2024 |
1172440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 1/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.2.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440062 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 1/2024 | 1272,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.2.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2024 | 148,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 5.2.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440060 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2024 | 9,92 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.2.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 1/2024 | 6840,60 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9 | 8.2.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
1172440039 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 | 4875 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023 | 1.2.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440044 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 1/2024 | 256,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 5.2.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440043 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 1/2024 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.2.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 29.2.2024 | 01.03.2024 | 4.3.2024 | |
1172440085 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 141,51 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021 | 29.2.2024 | 01.03.2024 | 4.3.2024 | |
1172440080 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 62,81 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 22.2.22024 | 23.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440079 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 23,98 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1 | 22.2.2024 | 23.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 10,73 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 4 | 16.2.2024 | 16.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440058 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1172440057 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 9,68 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 8 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1172440056 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 5,47 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1172440055 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 9,12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 14.2.2024 | |
1172440046 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021 | 5.2.2024 | 06.02.2024 | 14.2.2024 | |
1172440071 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup PVC TOPAZ 96,7bm | 1798,62 vrátane DPH |
3/2024 | 15.2.2024 | 27.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440077 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2024 | 242,05 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.2.2024 | 27.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2024 | 1011,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.2.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440082 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 2/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.2.2024 | 26.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440081 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 2/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.2.2024 | 26.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440059 | PROFI STAV SLOVAKIA s.r.o. Sesilešská 2818, 94701 Hurbanovo |
50772759 | náhradné diely na opravu žalúzií - textilná páska, silon,kolíky | 360 vrátane DPH |
8/2024 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 | |
1172440070 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
30794536 | komplexná správa objektov 1/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.2.2024 | 05.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2024 pracovisko Šurany | 888,41 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 05.03.2024 | 9.4.2024 | |
1172440049 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2024 pracovisko Šaľa | 1195,56 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 7.2.2024 | 05.03.2024 | 9.4.2024 |