Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392440097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 1,50 vrátane DPH |
10.5.2024 | 16.05.2024 | 30.5.2024 | ||
1392440096 | Obchod-SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov |
47175397 | vlajky a zástavy SR a EÚ | 111,30 vrátane DPH |
29/2024 zo dňa 7.5.2024 | 10.5.2024 | 16.05.2024 | 30.5.2024 | |
1392440099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2024 | 339,55 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 14.5.2024 | 28.05.2024 | 30.5.2024 | |
1392440082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392401304 | Súdny exekútor JUDr. Richard Gibarti Plzenská 2, 080 01 Prešov |
37938916 | výdavky súdneho exekútora | 72,00 vrátane DPH |
Exekučné konanie č. 274EX 192/19 | 28.5.2024 | 31.05.2024 | 31.5.2024 | |
1392440098 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Hyundai i30 Kombi BL 154US - servisný prípad UPS15608 | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 26/2024 zo dňa 30.4.2024 | 13.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 |
1392440092 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Hyundai i30 BT 329EK - servisný prípad UPS15614 | 387,73 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 27/2024 zo dňa 30.4.2024 | 9.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 |
1392440091 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Škoda Octavia BL 038KV - servisný prípad UPS15613 | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 25.4.2024 | 9.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 |
1392440090 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Peugeot 308 BL 070KU - servisný prípad UPS15612 | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 25/2024 zo dňa 29.4.2024 | 9.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 |
1392440089 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby na SMV Renault Thalia SP 787AM - servisný prípad UPS15611 | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 24/2024 zo dňa 29.4.2024 | 9.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 |
1392440087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrika ML 4/2024 | 765,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 7.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440086 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrika SP 4/2024 | 2904,59 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 7.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392401053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba elektrika za garáž SP 5/2024 | 8,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 2.5.2024 | 06.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392401052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba elektrika za garáž ML 5/2024 | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 2.5.2024 | 06.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440081 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 2.5.2024 | 03.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440088 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hlavná 31, 091 01 Stropkov |
45295484 | zdravotné výkony 2-4/2024 | 83,64 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 9.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392401051 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektu 5/2024 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 2.5.2024 | 06.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 727,22 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440100 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 673,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 22/2024 zo dňa 24.4.2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 |
1392440083 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440101 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2024 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 16.5.2024 | 21.05.2024 | 30.5.2024 | |
1392401112 | MPSVaR SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava |
00681156 | preplatok za DzN a upratovanie 2023 | 62,00 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 191/OVS/2020 zo dňa 23.11.2020 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 30.5.2024 | |
1392401111 | Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok za vodné, stočné a upratovanie 2023 | 157,54 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/139/OE/2022 zo dňa 16.6.2022 | 13.5.2024 | 16.05.2024 | 30.5.2024 | |
1392440095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU dávky 4/2024 | 2584,88 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 10.5.2024 | 12.04.2024 | 30.5.2024 | |
1392440093 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu 1-4/2024 | 5781,23 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 135/OVS/2023 zo dňa 27.4.2023 | 10.5.2024 | 16.05.2024 | 30.5.2024 | |
1392440084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zálohová platba za plyn 5/2024 | 2950,25 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 6.5.2024 | 10.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392401054 | Centrum pre deti a rodiny DRaK Hlavná 18, 080 01 Prešov |
37793012 | príspevok na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení SPODaSK | 9000,00 vrátane DPH |
Zmluva SPODaSK č. 1/2024 zo dňa 12.3.2024 | 2.5.2024 | 03.05.2024 | 16.5.2024 | |
1392440094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 4/2024 | 0,48 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 10.5.2024 | 16.05.2024 | 30.5.2024 |