Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172440204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 4/2024 pracovisko Šaľa č. 81903 | -21,46 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 16.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1172440205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 4/2024 pracovisko Šurany č. 79696 | -15,20 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 3.6.2024 |
1172440203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696 | 1000 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 16.5.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 |
1172440196 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | servis, STK, EK NZ424CG | 241,63 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 27/2024 | 10.5.2024 | 23.05.2024 | 27.5.2024 |
1172440198 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu zariadení na vyradenie | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/OI/2019 | 18/2024 | 14.5.2024 | 23.05.2024 | 27.5.2024 |
1172440208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena brzdových kotúčov a platničiek, výmena spojky, prezutie kolies BL082KU | 1668,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 15/2024 | 21.5.2024 | 11.06.2024 | 12.6.2024 |
1172440213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 15.3.-10.5.2024 pracovisko Šurany | 110,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 28.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440202 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440200 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 4/2024 | 2493,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.5.2024 | 11.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440199 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 4/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.5.2024 | 11.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440194 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plyn 1.1.-30.4.2024 | 5409,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 135/OVS/2023 | 10.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440193 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 30.5.2024 | 06.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 4/2024 | 8,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.5.2024 | 11.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440185 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2024 pracovisko Šurany | 787,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 7.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440184 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2024 pracovisko Šaľa | 1015,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 7.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2024 pracovisko Nové Zámky | 3392,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 7.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440182 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 4/2024 pracovisko Nové Zámky | 519,19 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 7.5.2024 | 04.06.2024 | 12.6.2024 | |
1172440214 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 18,59 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021 | 30.5.2024 | 31.05.2024 | 3.6.2024 | |
1172440212 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 27.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1172440211 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 27.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1172440210 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 5/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1172440209 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 5/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1172440207 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2024 | 330,04 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1172440201 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.5.2024 | 23.05.2024 | 27.5.2024 | |
1172440179 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 4/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 6.5.2024 | 23.05.2024 | 24.5.2024 | |
1172440206 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 85101 Bratislava5 |
17316537 | poplatok za účasť na vzdelávaní Rozhovor o rodine a rozhovor s rodinou 2 zamestnanci | 70 bez DPH |
prihláška | 17.5.2024 | 21.05.2024 | 22.5.2024 | |
1172440195 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 4/2024 pracovisko Šaľa | 148,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
1172440186 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 4/2024 pracovisko Šaľa | 2095,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 7.5.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
1172440181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a internet 4-5/2024 | 148,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
1172440180 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2024 | 1330,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
1172440188 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 4/2024 | 292,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 7.5.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | |
1172440187 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 4/2024 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 7.5.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | |
1172440178 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 | 3014,93 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, Dohoda o pristúpení k RD č. 201/OVS/2024, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 3.5.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | |
1172440197 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,50 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.8 | 10.5.2024 | 14.05.2024 | 14.5.2024 | |
1172440191 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP na výplatu dávok 4/2024 | 8148,06 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 7.5.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
1172440190 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 7.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
1172440189 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 48,19 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1 | 7.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 |