Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432402760 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2024 | -5,50 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.05.2024 | 30.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440106 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | dobropis k FA Slovak Telekom 8345186416 | -18,61 vrátane DPH |
dodatok k zmluve o poskyt. Verejných služieb, zmluva č. 229524993 účinný DOD 22.3.2024 | 09.04.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440129 | Cybernet s.r.o. Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45 |
47473843 | výmena svietidiel Š112 | 8001,77 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 20.3.2024 | 24.04.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440168 | Buzgo |
KV izolácia stien a stropu 501,609,601 | 7095,32 vrátane DPH |
31/2024 zo dňa 24.4.2024 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | ||
1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440154 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | vyúčt.FA za plyn 1-4/2024 | 2433,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 135/OVS/2023 z 28.4.2023 | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440145 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Š112 | 2153,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440135 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. II./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440161 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 04/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440175 | Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava Nové Mesto 831 02 |
36562939 | chladničky | 1719,48 vrátane DPH |
52/2024 zo dňa 28.5.2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440152 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 4/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440142 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440144 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - II. | 1320,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440157 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 5/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 15.05.2024 | 23.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440149 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-895RV | 661,26 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440151 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 644,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 32/2024 zo dňa 24.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402423 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 05/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402421 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba tepla 05/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2024 - I. | 430,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440156 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL677KU | 406,68 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2024 zo dňa 4.4.2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440150 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT191EI | 292,34 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 35/2024 zo dňa 29.4.2024 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 15.5.2024 |
1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432402422 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 05/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440174 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 282,01 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 49/2024 zo dňa 21.5.2024 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 |
1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440146 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 E49 | 231,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
1432440147 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2024 Pleš | 209,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 |