Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202440118 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | poplatok za účasť na kurze Krízový manažment vo verejnej správe, termín konania: 06. - 07.06.2024 v Žiline, kurzu sa zúčastnil jeden zamestnanec za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín | 140,00 bez DPH |
účastník prihlásený na kurz Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny | 01.07.2024 | 17.07.2024 | 1.7.2024 | |
1202440138 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | oficiálny portrét prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho o rozmeroch 39 cm (š) x 53,5 cm (v)...3 ks, vrátane poštovného | 100,80 vrátane DPH |
26/2024 zo dňa 17.07.2024 | 24.07.2024 | 06.08.2024 | 24.7.2024 | |
1202440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.07.2024 do 15.07.2024 | 261,97 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 19.07.2024 | 29.07.2024 | 22.7.2024 | |
1202440126 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.06.2024 do 30.06.2024, letná zmes do ostrekovača...1 ks | 347,94 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 4.7.2024 | |
1202440132 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie jún 2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 12.07.2024 | 30.07.2024 | 12.7.2024 | |
1202440137 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava osobného výťahu Schindler | 63,00 vrátane DPH |
22/2024 zo dňa 18.06.2024 | 24.07.2024 | 06.08.2024 | 24.7.2024 | |
1202440130 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 6/2024 | 3834,30 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 9.7.2024 | |
1202440125 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 6/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 4.7.2024 | |
1202440131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 6/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010 | 11.07.2024 | 26.07.2024 | 11.7.2024 | |
1202440124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2024 | 2,08 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 4.7.2024 | |
1202440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie jún 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu dňa 13.06.2024 zo dňa 11.06.2024 | 04.07.2024 | platba bola zaplatená dňa 13.06.2024 vo výške 1 216,60 EUR | 4.7.2024 | |
1202440121 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 | 690,79 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 02.07.2024 | 29.07.2024 | 2.7.2024 | |
1202440120 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 | 1904,04 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 02.07.2024 | 29.07.2024 | 2.7.2024 | |
1202440135 | MEDIFARMA s.r.o. Nad Brehmi 40, 026 01 Dolný Kubín |
36854549 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 188,19 bez DPH |
23.07.2024 | 26.07.2024 | 23.7.2024 | ||
1202440142 | MUDr. Monika Hečková, s. r. o. M.R. Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný Kubín |
36866768 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 167,28 bez DPH |
31.07.2024 | 02.08.2024 | 31.7.2024 | ||
1202440127 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2024 | 1410,38 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 8.7.2024 | |
1202440136 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kontrola vozidla, skúšobná jazda SMV Peugeot 308 BL 383 KU | 74,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 23/2024 zo dňa 10.07.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 23.7.2024 |
1202440119 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika a zisťovanie poruchy, výmena súpravy spojky, výmena vypínacieho ložiska spojky, výmena vypínacej vidlice spojky, vypustenie/napustenie prevodovky, sťažené práce, kontrola po oprave, drobný spotrebný materiál, súprava spojky, vypínacia vidlica spojky, guľový čap vidlice spojky, skrutka mechanizmu spojky 6 ks, vodiace puzdro dorazu spojky, skrutky a podložky 3 ks, tesnenie prevodovky 2 ks, uvoľňovač, čistič na SMV BL 266 KU | 987,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 19/2024 zo dňa 11.06.2024 | 02.07.2024 | 23.07.2024 | 2.7.2024 |
1202440133 | B+P PRAKTIK, s.r.o. Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 160,31 bez DPH |
12.07.2024 | 17.07.2024 | 15.7.2024 | ||
1202440122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 6/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 03.07.2024 | 10.07.2024 | 3.7.2024 | |
1202440140 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 111,52 bez DPH |
26.07.2024 | 30.07.2024 | 26.7.2024 | ||
1202440141 | ViviSana s.r.o. Nad Brehmi 3095/22, 026 01 Dolný Kubín |
50487019 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 69,70 bez DPH |
31.07.2024 | 02.08.2024 | 31.7.2024 | ||
1202440139 | PRO-AZ, s.r.o. M. R. Štefánika 2209, 026 01 Dolný Kubín |
50661612 | vypracovanie odborného posúdenia oprav budovy ÚPSVR Dolný Kubín v zmysle cenovej ponuky z 11.06.2024, obsahom posúdenia je stavebná časť, statické posúdenie, stavebný položkový rozpočet výkaz/výmer | 1788,00 vrátane DPH |
21/2024 zo dňa 13.06.2024 | 26.07.2024 | 12.08.2024 | 26.7.2024 | |
1202440129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 6/2024 | 3520,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 9.7.2024 | |
1202440128 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024 | 573,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 9.7.2024 |