júl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202440133   B+P PRAKTIK, s.r.o.
Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín
47231238  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   160,31 
bez DPH
    12.07.2024  17.07.2024  15.7.2024 
1202440118   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563  poplatok za účasť na kurze Krízový manažment vo verejnej správe, termín konania: 06. - 07.06.2024 v Žiline, kurzu sa zúčastnil jeden zamestnanec za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín  140,00 
bez DPH
  účastník prihlásený na kurz Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny  01.07.2024  17.07.2024  1.7.2024 
1202440121   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024  690,79 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    02.07.2024    2.7.2024 
1202440120   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024  1904,04 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    02.07.2024    2.7.2024 
1202440125   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 6/2024   80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012     04.07.2024  10.07.2024  4.7.2024 
1202440130   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 6/2024  3834,30 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    09.07.2024  18.07.2024  9.7.2024 
1202440119   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a zisťovanie poruchy, výmena súpravy spojky, výmena vypínacieho ložiska spojky, výmena vypínacej vidlice spojky, vypustenie/napustenie prevodovky, sťažené práce, kontrola po oprave, drobný spotrebný materiál, súprava spojky, vypínacia vidlica spojky, guľový čap vidlice spojky, skrutka mechanizmu spojky 6 ks, vodiace puzdro dorazu spojky, skrutky a podložky 3 ks, tesnenie prevodovky 2 ks, uvoľňovač, čistič na SMV BL 266 KU   987,94 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021   19/2024 zo dňa 11.06.2024  02.07.2024    2.7.2024 
1202440129   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 6/2024  3520,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     09.07.2024    9.7.2024 
1202440128   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024   573,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     09.07.2024    9.7.2024 
1202440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie jún 2024   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 13.06.2024 zo dňa 11.06.2024     04.07.2024  platba bola zaplatená dňa 13.06.2024 vo výške 1 216,60 EUR   4.7.2024 
1202440127   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2024  1410,38 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023     08.07.2024  10.07.2024  8.7.2024 
1202440122   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 6/2024  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023     03.07.2024  10.07.2024  3.7.2024 
1202440132   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie jún 2024   4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020     12.07.2024    12.7.2024 
1202440126   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.06.2024 do 30.06.2024, letná zmes do ostrekovača...1 ks   347,94 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004     04.07.2024  10.07.2024  4.7.2024 
1202440124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2024   2,08 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014     04.07.2024  10.07.2024  4.7.2024 
1202440131   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 6/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010    11.07.2024    11.7.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť