Júl 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440235   DOCTOR s.r.o.
Behynce 161., Tornaľa 982 01
46184651  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    16.07.2024  17.07.2024  5.8.2024 
1432440234   MUDr. M. Očkaiková
Nová 814., Dobšiná 049 25
35512725  zdravotné výkony  139,40 
vrátane DPH
    16.07.2024  17.07.2024  5.8.2024 
1432440223   Galmed s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32
46340203  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
    10.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440212   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    04.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440211   MUDr. Gorashi Beshir 143
Edelényska 1., Rožňava 04801
46132716  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    04.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440235   DOCTOR s.r.o.
Behynce 161., Tornaľa 982 01
46184651  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    16.07.2024  17.07.2024  19.7.2024 
1432440234   MUDr. M. Očkaiková
Nová 814., Dobšiná 049 25
35512725  zdravotné výkony  139,40 
vrátane DPH
    16.07.2024  17.07.2024  19.7.2024 
1432440223   Galmed s.r.o.
ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32
46340203  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
    10.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440212   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    04.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440211   MUDr. Gorashi Beshir 143
Edelényska 1., Rožňava 04801
46132716  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    04.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440209   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody 22.3.-20.6.2024 Š112  643,74 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015    27.06.2024  03.07.2024  5.8.2024 
1432440209   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody 22.3.-20.6.2024 Š112  643,74 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015    27.06.2024  03.07.2024  19.7.2024 
1432403689   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 07/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.07.2024  03.07.2024  5.8.2024 
1432403689   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 07/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.07.2024  03.07.2024  19.7.2024 
1432440226   Alza s.r.o.
Sliačska 1/D., Bratislava-Nové Mesto 831 02
36562939  visiace zámky  8,96 
vrátane DPH
  60/2024 zo dňa 20.6.2024  11.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440226   Alza s.r.o.
Sliačska 1/D., Bratislava-Nové Mesto 831 02
36562939  visiace zámky  8,96 
vrátane DPH
  60/2024 zo dňa 20.6.2024  11.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440219   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 6/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440219   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 6/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440224   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie mot.vozidiel 061US,191EI,387KU  32,97 
vrátane DPH
  64/2024 zo dňa 9.7.2024  10.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440224   AC s.r.o.
Gemerská 563., Brzotín 049 51
52889084  umytie mot.vozidiel 061US,191EI,387KU  32,97 
vrátane DPH
  64/2024 zo dňa 9.7.2024  10.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 6/2024  7,20 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 6/2024  7,20 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    08.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440237   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 7/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    16.07.2024  22.07.2024  5.8.2024 
1432440210   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 7/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    01.07.2024  03.07.2024  5.8.2024 
1432440210   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 7/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    01.07.2024  03.07.2024  19.7.2024 
1432440215   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 6/2024 Š112  2054,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440215   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 6/2024 Š112  2054,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440214   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 6/2024 Pleš  268,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440214   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 6/2024 Pleš  268,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440216   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 6/2024 E49  224,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440216   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 6/2024 E49  224,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    08.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440239   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 7/2024 - I.  337,04 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    22.07.2024  29.07.2024  5.8.2024 
1432440220   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 6/2024 - II.  969,95 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    04.07.2024  15.07.2024  5.8.2024 
1432440220   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 6/2024 - II.  969,95 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    04.07.2024  15.07.2024  19.7.2024 
1432440233   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-895RV  29,52 
vrátane DPH
97/OVS/2021  62/2024 zo dňa 26.6.2024  15.07.2024  22.07.2024  5.8.2024 
1432440232   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-061US  687,42 
vrátane DPH
97/OVS/2021  66/2024 zo dňa 10.7.2024  15.07.2024  22.07.2024  5.8.2024 
1432403684   JUDr. Tutko Róbert
Čučmianská dlhá 26., Rožňava 048 01
17071232  prevod náhrady výd. exe. - Mária Krištófová  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 470/18 zo dňa 28.6.2024    01.07.2024  02.07.2024  5.8.2024 
1432403684   JUDr. Tutko Róbert
Čučmianská dlhá 26., Rožňava 048 01
17071232  prevod náhrady výd. exe. - Mária Krištófová  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 470/18 zo dňa 28.6.2024    01.07.2024  02.07.2024  19.7.2024 
1432403963   JUDr. Kvasňovská Denisa
Štefánikova 26., Košice 040 01
35560886  prevod exe.,Tímea Portelekiová  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 281EX 275/19-11V zo dňa 11.7.2024    15.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1432403963   JUDr. Kvasňovská Denisa
Štefánikova 26., Košice 040 01
35560886  prevod exe.,Tímea Portelekiová  72,00 
vrátane DPH
Upovedomenie o zastavení exekúcie 281EX 275/19-11V zo dňa 11.7.2024      16.07.2024  19.7.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť