August 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1032440282   Dolphin Central Europe s.r.o
Nádražná 1958, 900 28 Ivánka pri Dunaji
50046586  balená voda  37,50€ 
vrátane DPH
  43/2024  01.08.2024  07.08.2024  8.8.2024 
1032440313   Dolphin Central Europe s.r.o
Nádražná 1958, 900 28 Ivánka pri Dunaji
50046586  balená voda + fľaša na vodu  79,00€ 
vrátane DPH
  45/2024  30.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440304   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  61,99€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.08.2024  27.08.2024  11.9.2024 
1032440297   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -7,22€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.08.2024  23.08.2024  11.9.2024 
1032440296   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis  -7,52€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    13.08.2024  23.08.2024  11.9.2024 
1032440294   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    12.08.2024  14.08.2024  11.9.2024 
1032440300   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  449,96€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb komplexná správa objektov 16515/2020 - M- OSAP 41195/2022    14.08.2024  15.08.2024  11.9.2024 
1032440298   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    13.08.2024  15.08.2024  11.9.2024 
1032440287   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné  3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    05.08.2024  07.08.2024  11.9.2024 
1032440285   NovaRol
Hradská 527/20 900 82 Blatné
465553240  Oprava rolety -výmena šnúry   50,00€ 
bez DPH
  44/2024  02.08.2024  07.08.2024  8.8.2024 
1032440283   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  326,34€ 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 201/OVS/2024     01.08.2024  07.08.2024  8.8.2024 
1032440309   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  2510,40€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    27.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440308   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  plyn, elektrika, vodné, stočné a zrážkové vody  1062,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    27.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440303   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    19.08.2024  27.08.2024  11.9.2024 
1032440301   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie - vyvolanie falošného poplachu  30,00€ 
vrátane DPH
zmluva č. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    14.08.2024  15.08.2024  11.9.2024 
1032440310   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby: výkon správy, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  1839,17€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2013    27.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440307   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby: výkon,správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana budovy, servis výťahov  757,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    27.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440295   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  20,80€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004    12.08.2024  14.08.2024  11.9.2024 
1032440292   Aquaservis Slovakia a.s.
Balassiho 26, 94301 Štúrovo
51913852  sanitácia výdajníka vody  25,50€ 
vrátane DPH
  40/2024  07.08.2024  09.08.2024  11.9.2024 
1032440312   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  satelit  12,40€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    30.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440293   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U  1,76€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    08.08.2024  09.08.2024  11.9.2024 
1032440291   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov 4 196,48€  0,00€ 
bez DPH
zmluva č.9 k zmluve o zabezpečení výplatných dávok okr.okruhu od 1.1.2023    07.08.2024  12.07.2024  11.9.2024 
1032440289   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  toaletný papier, skladané servítky ZZ  547,20€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023  41/2024  06.08.2024  07.08.2024  11.9.2024 
1032440288   Goldrein Plus s.r.o
Včelince 3
48070408  upratovanie  2336,32€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb 451/OVS/2023    06.08.2024  07.08.2024  11.9.2024 
1032440290   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  voda, umytie auta, brnzín  370,11€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    06.08.2024  09.08.2024  11.9.2024 
1032440286   M-Market Reality, s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
36027146  za spoločné prevádzkové náklady  34,11€ 
vrátane DPH
na základe zmluvy č. 310/103/2021    05,08.2024  07.08.2024  11.9.2024 
1032440299   Avant-Pedia s.r.o
Drozdia 5108/16A, 903 01 Senec
47960078  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    13.08.2024  15.08.2024  11.9.2024 
1032440302   Medi-Hom spol. s.r.o
Raková 615/33, 900 91 Limbach
36793701  zdravotný poplatok  160,31€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    14.08.2024  23.08.2024  11.9.2024 
1032440311   Memento Medico s.r.o
Vajanského 1, 900 01 Modra
54981361  zdravotný výkon  83,64€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    30.08.2024  04.09.2024  11.9.2024 
1032440306   PraktiCmed SK s.r.o
Turčianska 23,900 28 Zálesie
52569691  zdravotný výkon  20,91€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    20.08.2024  27.08.2024  11.9.2024 
1032440305   PraktiCmed SK s.r.o
Turčianska 23,900 28 Zálesie
52569691  zdravotný výkon  13,94€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    20.08.2024  27.08.2024  11.9.2024 
1032440284   Medes s.r.o
Športová 8, 900 45 Malinovo
35914700  zdravotný výkon  48,79€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    02.08.2024  07.08.2024  8.8.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť