september 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202440166   Bz-Soft, s. r. o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 8/2024  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    04.09.2024  11.09.2024  4.9.2024 
1202440175   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 8/2024  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023     12.09.2024  17.09.2024  12.9.2024 
1202440179   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  6,97 
bez DPH
    19.09.2024  23.09.2024  19.9.2024 
1202440171   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   20,91 
bez DPH
    10.09.2024  13.09.2024  10.9.2024 
1202440176   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2024 - doplatok  14,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023     12.09.2024  17.09.2024  12.9.2024 
1202440172   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 7/2024  1573,96 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023     11.09.2024  16.09.2024  11.9.2024 
1202440181   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.07.2024 do 12.09.2024   364,57 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    24.09.2024  22.10.2024  25.9.2024 
1202440180   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.07.2024 do 12.09.2024   273,06 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    24.09.2024  22.10.2024  25.9.2024 
1202440174   Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22, 026 01 Dolný Kubín
37361490  hasiaci prístroj PR6...3 ks   114,00 
bez DPH
  35/2024 zo dňa 09.09.2024  11.09.2024  16.09.2024  11.9.2024 
1202440173   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 8/2024  11,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010    11.09.2024  16.09.2024  11.9.2024 
1202440168   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2024  0,64 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    06.09.2024  11.09.2024  9.9.2024 
1202440167   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2024   0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu dňa 13.08.2024 zo dňa 09.08.2024    05.09.2024  platba bola zaplatená dňa 13.08.2024 vo výške 1 188,16 EUR  5.9.2024 
1202440165   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2024 do 31.08.2024, letná zmes do ostrekovača...1 ks  183,93 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    04.09.2024  11.09.2024  4.9.2024 
1202440177   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2024  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020     13.09.2024  17.09.2024  13.9.2024 
1202440169   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 8/2024  3380,89 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     09.09.2024  13.09.2024  9.9.2024 
1202440170   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 8/2024  3828,43 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    09.09.2024  13.09.2024  9.9.2024 
1202440178   V E L L A S , spol. s r.o.
Na Sihoti 1158, 026 01 Dolný Kubín
00652547  výroba štátneho znaku SR z dosky s brúseným hliníkovým povrchom o rozmeroch 39 cm (š) x 53,5 cm (v), výška znaku 40 cm, šírka 32 cm, biela farba dvojkríža...2 ks  40,80 
vrátane DPH
  39/2024 zo dňa 12.09.2024  17.09.2024  14.10.2024  17.9.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť