Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432404469 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov08/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404468 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov08/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404467 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov08/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440266 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | vyúčt.prev.nákladov r.2023 | 5901,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440257 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. III./2024 | 2150,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440265 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2024 - I. | 212,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440249 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2024 - II. | 1213,63 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404463 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné,stočné 08/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404462 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 08/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404460 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 08/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404459 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 08/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404458 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | Dodávka tepla za 08/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440242 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 7/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432405015 | JUDr. Kováč Ladislav Južná trieda 93., Košice 040 01 |
35505222 | trovy exekúcie - Gulykášová Viktória | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 88EX 126/2018-59 zo dňa 20.8.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404823 | Mgr. Šemperger Alexander Žižkova 6., Košice 040 01 |
35546930 | trovy exekúcie - Prónaiová Lucia | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 245EX 37/19 zo dňa 13.8.2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432405016 | JUDr. Kešeľak Radoslav Mlynská 2., Spišská Nová Ves 052 01 |
35547430 | trovy exekúcie - Mišanko Rudolf | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 242EX 252/19/28 zo dňa 19.8.2024 | 26.08.2024 | 27.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404626 | JUDr. Sabol Juraj Hutnícka 1., Košice 040 01 |
35553359 | trovy exekúcie - Prónaiová Lucia | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 279EX 36/19 zo dňa 6.8.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440241 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 8/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 01.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440243 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 9900174694 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440248 | ROVEN Rožňava s.r.o. Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01 |
36188301 | vizitky | 22,80 vrátane DPH |
65/2024 zo dňa 10.7.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440259 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 7/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440251 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 7/2024 | 1518,04 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440260 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 7/2024 | 7,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440261 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 7/2024 | -3,78 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.08.2024 | 27.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440252 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 7/2024 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432404625 | JUDr., Ing. Buri Jozef Pionierska 1., Levice 934 01 |
42048192 | trovy exekúcie - Horváth Ladislav | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie zo dňa 6.8.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440244 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
06.08.2024 | 12.08.2024 | 4.9.2024 | ||
1432440264 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV189AN | 231,47 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 74/2024 zo dňa 16.8.2024 | 19.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 |
1432440263 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL248KU | 696,90 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 72/2024 zo dňa 2.8.2024 | 19.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 |
1432440262 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BT989AB | 340,75 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 73/2024 zo dňa 12.8.2024 | 19.08.2024 | 28.08.2024 | 4.9.2024 |
1432440258 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL895RV | 324,18 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 71/2024 zo dňa 2.8.2024 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 |
1432440256 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 8/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440255 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 8/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440254 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 8/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440247 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 7/2024 Š112 | 2575,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440246 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 7/2024 E49 | 331,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440245 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | Spotreba elektriny 7/2024 Pleš. | 361,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 | |
1432440253 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie vozidla BL677KU | 10,99 vrátane DPH |
70/2024 zo dňa 2.8.2024 | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 4.9.2024 |