September 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1462440227   Bendík Martin -MODEL
Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad
32861737  dodávka a montáž žalúzií na okná v budove ÚPSVaR Kežmarok  1934,40 
vrátane DPH
Zápisnica o VO zo dňa 18.07.2024  26/2024  18.09.2024  26.09.2024  26.9.2024 
1462440210   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina 01.08.2024 - 31.08.2024 Kežmarok  4772,95 
vrátane DPH
HZ/472/OVS/2022    05.09.2024  02.10.2024  3.10.2024 
1462440207   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina Spišská Stará Ves 9/2024  116,67 
bez DPH
HZ/472/OVS/2022    01.09.2024  05.09.2024  5.9.2024 
1462440214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 8_2024  23,89 
vrátane DPH
HZ/8/2022    06.09.2024  13.09.2024  26.9.2024 
1462440223   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8_2024  3475,49 
vrátane DPH
HZ/16515/2020-M_OSAP    13.09.2024  08.10.2024  10.10.2024 
1462440222   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu - toaletný papier do zásobníkov  240 
vrátane DPH
  30/2024  12.09.2024  08.10.2024  10.10.2024 
1462440228   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  179,89 
vrátane DPH
HZ/002863/73120/2004    18.09.2024  26.09.2024  26.9.2024 
1462240208   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, voda do odstrekovača  651,90 
vrátane DPH
HZ/002863/73120/2004    04.09.2024  13.09.2024  26.9.2024 
1462440209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn Kežmarok 01.09.2024 - 30.09.2024   2612,33 
vrátane DPH
HZ/201/OVS/2024    04.09.2024  13.09.2024  26.9.2024 
1462440219   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, P.O.BOX, P.O.B DPH za mesiac 8_2024  861,80 
vrátane DPH
HZ/39/2004    11.09.2024  15.10.2024  17.10.2024 
1462440211   AT TATRY, spol.s.r.o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  prenájom priestorov Spišská Belá 8_2024  1084,57 
vrátane DPH
HZ/186/146/2022    05.09.2024  26.09.2024  26.9.2024 
1462440225   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie 31, 060 01 Kežmarok
46141910  prenájom priestorov Spišská Belá 9_2024  784,52 
vrátane DPH
HZ/1/2012    17.09.2024  26.09.2024  26.9.2024 
1462440212   AT TATRY, spol.s.r.o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  prenájom priestorov Spišská Belá 9_2024  1084,57 
vrátane DPH
HZ/186/146/2022    05.09.2024  26.09.2024  26.9.2024 
1462440217   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla Škoda Octavia, BL896KU - autobatéria 60AH   276,53 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  28/2024  09.09.2024  02.10.2024  3.10.2024 
1462440229   FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Bratislava
45960470  servis vozidla KK760BG  562,58 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021  29/2024  23.09.2024  15.10.2024  17.10.2024 
1462440224   AT TATRY, spol.s.r.o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  spotreba elektriny Spišská Belá za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024  233,29 
vrátane DPH
HZ/186/146/2022    16.09.2024  08.10.2024  10.10.2024 
1462440226   TADITA s.r.o.
Hlavné námestie 31, 060 01 Kežmarok
46141910  spotreba plynu a elektriny Spišská Belá za obdobie 9_2024  88,55 
vrátane DPH
HZ/1/2012    17.09.2024  08.10.2024  10.10.2024 
146244221   AT TATRY, spol.s.r.o.
Petzvalova 756/37, 059 01 Spišská Belá
31734006  spotreba plynu Spišská Belá za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024  723,71 
vrátane DPH
HZ/186/146/2022    12.09.2024  08.10.2024  10.10.2024 
1462440213   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu sociálnej a nemocenskej dávky 8/2024  7522,38 
vrátane DPH
HZ/12/2009, dodatok č. 9    05.09.2024  13.08.2024  6.9.2024 
1462440216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 8_2024  17,28 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby    06.09.2024  08.10.2024  10.10.2024 
1462440215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne hovory, internet 8_2024  158,54 
vrátane DPH
HZ/47/2005    06.09.2024  13.09.2024  26.9.2024 
1462440220   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie práce 8_2024  2240,40 
vrátane DPH
HZ/457/OVS/2022    12.09.2024  26.09.2024  26.9.2024 
1462440218   MEDEZAH s.r.o.
Petržalská 12, 060 01 Kežmarok
46402012  zdravotné výkony 6-8/2024  55,76 
vrátane DPH
    09.09.2024  02.10.2024  3.10.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Kežmarok)

Tlačiť