September 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392440173   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 8/2024  0,64 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015    6.9.2024  13.9.2024  17.9.2024 
1392440172   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 8/2024  2453,74 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    6.9.2024  13.08.2024  17.9.2024 
1392440171   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby PCO 8/2024  1,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024    6.9.2024  13.9.2024  17.9.2024 
1392440170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn SP+ML 9/2024  2950,25 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    5.9.2024  10.9.2024  17.9.2024 
1392440169   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba elektriky ML 8/2024  711,45 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    5.9.2024  10.09.2024  17.9.2024 
1392440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba elektriky SP 8/2024  2551,04 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    5.9.2024  10.09.2024  17.9.2024 
1392440167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  561,95 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    4.9.2024  10.9.2024  17.9.2024 
1392440165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2024  150,80 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    3.9.2024  10.09.2024  17.9.2024 
1392402259   Súdny exekútor JUDr. Jaroslav Špička
Okulka 24/11, 093 01 Vranov n/T
06287757  zaplatenie náhrady výdavkov súdneho exekútora  72,00 
vrátane DPH
399EX430/19-13    6.9.2024  10.9.2024  17.9.2024 
1392402232   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba za elektriku - garáže SP 9/2024  8,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    2.9.2024  04.09.2024  17.9.2024 
1392402231   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba za elektriku - garáže ML 9/2024  26,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    2.9.2024  04.09.2024  17.9.2024 
1392402230   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  prenos. služby PZ - ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    2.9.2024  4.9.2024  17.9.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť