September 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440284   Brantner Gemer s.r.o.
Košická cesta 344., Rimavská Sobota 979 01
36021211  odvoz a likvidácia odpadu  195,71 
vrátane DPH
  75/2024 zo dňa 16.8.2024  09.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440277   ČOP-MED s.r.o.
Jovická 8., Rožňava 048 01
47069937  zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
    05.09.2024  10.09.2024  1.10.2024 
1432440285   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  servis BL-248KU  84,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  77/2024 zo dňa 26.8.2024  09.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440297   JUDr. Sokol Ján
Jantárova 30., Košice 040 01
31275010  trovy exekúcie 267EX 162/19  33,60 
vrátane DPH
    20.09.2024  23.09.2024  1.10.2024 
1432440294   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 9/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    18.09.2024  24.09.2024  1.10.2024 
1432440293   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 9/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    17.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432440292   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 9/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    17.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432440289   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  tepovanie stoličiek  468,00 
vrátane DPH
  67/2024 zo dňa 23.7.2024  12.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432440288   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  hyg. materiál  1091,04 
vrátane DPH
  69/2024 zo dňa 29.7.2024  12.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432440287   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 8/2024  1605,17 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    12.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432440267   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 9/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    02.09.2024  06.09.2024  1.10.2024 
1432405151   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 09/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405147   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 09/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405140   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 09/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405135   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 09/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405127   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  Dodávka tepla za 09/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432440269   Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01
00328758  miestny popl.za kom.odpad II/2024  3466,38 
vrátane DPH
v zmysle rozhodnutia č. 1620022912/2024    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432440268   Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29., Rožňava 048 01
00328758  daň z nehn.2.splatka 2024  1729,23 
vrátane DPH
v zmysle rozhodnutia č. 065432/2023    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405165   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov09/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405164   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov09/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432405162   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov09/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    04.09.2024  05.09.2024  1.10.2024 
1432440283   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 8/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    06.09.2024  11.09.2024  1.10.2024 
1432403851   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  vyúčtovanie nákladov r.2023 - vodné, stočné  -31,18 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    09.07.2024  02.09.2024  1.10.2024 
1432440274   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    05.09.2024  10.09.2024  1.10.2024 
1432440303   RAFFAELIS IDE s.r.o.
Mikovíniho 12., Košice 040 11
36574015  LTE piest 2879 PGA 230 čierny  28,56 
vrátane DPH
  84/2024 zo dňa 24.9.2024  24.09.2024  zaplatené v hotovosti  1.10.2024 
1432440298   Slov.červený kríž
Pionierov 8., Rožňava 048 01
00416240  školenie  30,00 
vrátane DPH
  82/2024 zo dňa 12.9.2024  20.09.2024  24.09.2024  1.10.2024 
1432440271   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 8/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    04.09.2024  06.09.2024  1.10.2024 
1432440300   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  dobropis za nepoužité odtlačky  -6,80 
vrátane DPH
Dobropis za frank. stroj, Evidenčný list Slov. pošty    23.09.2024  30.09.2024  1.10.2024 
  Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 7/2024  -3,78 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    16.09.2024  27.09.2024  1.10.2024 
1432405459   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja  1500,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    18.09.2024  19.09.2024  1.10.2024 
1432440281   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 8/2024  5,28 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    06.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440296   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 9/2024 - I.  265,25 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    18.09.2024  24.09.2024  1.10.2024 
1432440276   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 8/2024 - II.  836,04 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    05.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440280   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 8/2024 E49  309,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440279   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 8/2024 Pleš  335,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440278   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 8/2024 Š112  2440,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    05.09.2024  13.09.2024  1.10.2024 
1432440290   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 8/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024    13.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432440301   Szentandrási Albert
Staviteľstvo - SZ 185., Krh. Dlhá Lúka 049 45
33012016  oprava strechy Š112  825,00 
vrátane DPH
  81/2024 zo dňa 9.9.2024  23.09.2024  26.09.2024  1.10.2024 
1432440286   Temed s.r.o.
Špitálska 1., Rožňava 048 01
46326189  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
    10.09.2024  18.09.2024  1.10.2024 
1432405211   UNIQA a.s.
Krasovského 3986/15., Bratislava 8 851 01
00653501  poistné majetok,efekt 01.10.24/31.12.24  1084,26 
vrátane DPH
PZ - 2617005732    10.09.2024  11.09.2024  1.10.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť