Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392440210 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3, 091 01 Stropkov |
52313000 | aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie | 120,00 vrátane DPH |
č. 51/2024 zo dňa 25.9.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440209 | PKP Auto s.r.o. Letná 2142/2C, 091 01 Stropkov |
45344418 | nemrznúca zmes | 119,88 vrátane DPH |
č. 61/2024 zo dňa 21.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440205 | Compact Studio Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | led neon žiarivky | 490,00 vrátane DPH |
č. 56/2024 zo dňa 14.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440204 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | oprava a dodanie požiarnotechnických zariadení do budov | 619,20 vrátane DPH |
č. 46/2024 zo dňa 9.9.2024 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440192 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | oprava vodovodnej prípojky a vodomernej šachty | 7547,52 vrátane DPH |
č. 33/2024 zo dňa 3.6.2024 | 4.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440188 | PARMAD, s.r.o. Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | umývanie SMV 3.Q 2024 | 27,00 vrátane DPH |
č. 38/2024 zo dňa 1.7.2024 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | |
1392440203 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2024 | 154,00 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 3.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | |
1392440208 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 408,10 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 55/2024 zo dňa 10.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
1392440207 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 408,10 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 54/2024 zo dňa 10.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 |
1392440195 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 28,80 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440190 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00051865 | elektrika ML 9/2024 | 726,64 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 4.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | |
1392440189 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrika SP 9/2024 | 2788,72 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 4.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | |
1392402623 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba za elektriku garáž SP 10/2024 | 8,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 1.10.2024 | 04.10.2024 | 4.10.2024 | |
1392402622 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | zálohová platba za elektriku garáž ML 10/2024 | 26,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 1.10.2024 | 04.10.2024 | 4.10.2024 | |
1392440200 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 9.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440186 | Maxcor s.r.o. MUDr. Pribulu 463/15, 089 01 Svidník |
36493961 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 1.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | |
1392402621 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana objektov 10/2024 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 1.10.2024 | 04.10.2024 | 4.10.2024 | |
1392440206 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 530,27 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440194 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM-dobropis | -1,02 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.10.2024 | zápočet KDF40193 | 31.10.2024 | |
1392440193 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 647,41 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440198 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 9/2024 | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 8.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 8.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440202 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa budov 9/2024 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 14.10.2024 | 23.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 9/2024 | 2450,58 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 8.10.2024 | 12.09.2024 | 31.10.2024 | |
1392440191 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn SP+ML 10/2024 | 2950,25 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 k RD č.sp.9613/2019-M_ODSM, č.z.8666/2016 | 4.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | |
1392440196 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 9/2024 | 0,16 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015 | 8.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 | |
1392440201 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
35763469 | vyjadrenie k existencii telekom.sietí | 25,00 vrátane DPH |
Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí Slovak Telekom, a.s. zo dňa 7.10.2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 31.10.2024 |