Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1212440296 | Brišák Jozef, Stavebno-ochodná firma, 029 46 Sihelné |
10999892 | oprava schodov | 910,01 vrátane DPH |
66/2024/25.9.2024 | 18.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440298 | Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 411,18 vrátane DPH |
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440278 | Slovnaft, a.s.Vlčia hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 584,03 vrátane DPH |
Dohoda o používaní slovnaft karty č. 002863/73120 z 1.7.2004 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440286 | Lindstrom, s.r.o.,Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 34,10 vrátane DPH |
83/2023/14.12.2023 | 10.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440276 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2434,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/ovs/2019-1 z 29.4.2024 o združenej dodávke plynu | 3.10.2024 | 07.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440277 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 68,56 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 30.4.2004 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440302 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 139,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2019 o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.10.2024 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 29.10.2024 na príjem | 20.11.2024 | |
1212440301 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2024 o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.10.2024 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 24.10.2024 na príjem | 5.11.2024 | |
1212440287 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymož. pohľadávky | 27,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2022 o vymáhaní pohľadávok štátu | 10.10.2024 | zápočet so splátkami, splatka uhradená 11.10.2024 na príjem | 5.11.2024 | |
1212440303 | Múdry preklad s.r.o., Šuleková 12, 81106 Bratislava 1 |
35913142 | preklad z Nor do Sk | 132 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.248//SE/2023 z 4.7.2024 o poskyt. tmoč. a prekladateľ. služ. | 74/2024/16.10.2024 | 29.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 |
1212440291 | Strabag Property and Facility Services s.r.o., , Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5152,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M-OSAP z 14.7.2020 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440304 | KASprof-Security agency, s.r.o.., r.s.p. 029 62 Oravské Veselé |
36374199 | monitorovanie objektu | 159,33 vrátane DPH |
zmluva z 3.7.2008 o poskyt. služieb ochrany objektu | 31.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | |
1212440288 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystricaenská pošta |
36631124 | nájom za poštové priečinky | 24,80 vrátane DPH |
žiadosť z 14.1.2022a z 8.3.2018 o špeciálne spôsoby podávania zásielok | 11.10.2024 | 28.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440280 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. poštovného za soc. dávky | 0 bez DPH |
Platobný poukaz č. 1212404988-9 | 8.10.2024 | plat. poukazy uhradené 12.9.202412.12.2023 | 5.11.2024 | |
1212440279 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.í, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poplatky | 0,64 bez DPH |
Sadzobník Slov. pošty platný od 1.1.2024 | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440306 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
36672254 | zrážková voda | 320,20 vrátane DPH |
Zmluva č.32420212 v znení dodatkov zo dňa 27.9.2012 | 31.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | |
1212440305 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
36672254 | vodné, stočné | 22,31 vrátane DPH |
Zmluva č.32420212 v znení dodatkov zo dňa 27.9.2012 | 31.10.2024 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | |
1212440297 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín |
36672254 | vodné, stočné | 879,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1462022 z 16.9.2022 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440275 | Združenie Biela Orava, Grúnik 56, 02953 Breza |
37804332 | vývoz separovaného zberu | 42 vrátane DPH |
84/2023/14.12.2023 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440289 | HELPFOR s.r.o., Partizánska 103, 027 43 Nižná |
45952094 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. príspevkoch paragraf 61 | 10.10.2024 | 21.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440300 | Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 364,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440299 | Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 364,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440295 | Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021 | 70/2024/7.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 |
1212440294 | Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021 | 69/2024/7.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 |
1212440282 | Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 196,63 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021 | 67/2024 | 8.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 |
1212440281 | Final-CD Bratislava, spol.s r.o., Škultétyho 437/1/, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 2376,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/ovs/2021 o poskyt. servisných služieb z 22.2.2021 | 64/2024 | 8.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 |
1212440283 | Goldrein Plus s.r.o., Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 2114,18 vrátane DPH |
Zmluva č.455/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 o poskytovaní služieb | 8.10.2024 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440290 | KARPE, s.r.o., Družstevná 754/33, 029 42 Bobrov |
50991841 | čalunenie stoličiek | 43,20 vrátane DPH |
8/2024/26.2.2024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 5.11.2024 | |
1212440285 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 2134,82 vrátane DPH |
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny | 7.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
1212440284 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina | 2937,08 vrátane DPH |
Zmluva č.472/ovs/2022 z 19.12.2022 o združenej dodávke elektriny | 7.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 |