November 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392440231   Ján Saloň-SALLE
Baňa 12, 091 01 Stropkov
37772171  drobný materiál pre vodičov  116,13 
vrátane DPH
  č. 70/2024 zo dňa 19.11.2024  21.11.2024  26.11.2024  27.11.2024 
1392440230   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby   3,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  č. 59/2024 zo dňa 16.10.2024  20.11.2024  26.11.2024  27.11.2024 
1392440229   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  60,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  č. 66/2024 zo dňa 7.11.2024  18.11.2024  20.11.2024  27.11.2024 
1392440228   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  č. 65/2024 zo dňa 7.11.2024  18.11.2024  20.11.2024  27.11.2024 
1392440227   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  507,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    18.11.2024  20.11.2024  27.11.2024 
1392440226   Vermex, s.r.o.
Karpatská 743/2, 089 01 Svidník
36489247  občerstvenie - burza informácií   360,00 
vrátane DPH
  č. 60/2024 zo dňa 18.10.2024  18.11.2024  20.11.2024  27.11.2024 
1392440225   STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa budov 10/2024  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020    18.11.2024  20.11.2024  27.11.2024 
1392440224   VIVE VALEQUE s.r.o.
Hlavná 31, 091 01 Stropkov
45295484  zdravotné výkony 8-10/2024  125,46 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP    15.11.2024  19.11.2024  27.11.2024 
1392440223   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 10/2024  199,90 
vrátane DPH
Cenník poštových služieb    13.11.2024  26.11.2024  27.11.2024 
1392440222   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  48,00 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  č. 62/2024 zo dňa 31.10.2024  11.11.2024  15.11.2024  25.11.2024 
1392440221   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  320,99 
vrátane DPH
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021  č. 63/2024 zo dňa 31.10.2024  11.11.2024  15.11.2024  25.11.2024 
1392440220   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU - 10/2024  0,96 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.služby na účet zo dňa 1.1.2015    8.11.2024  15.11.2024  25.11.2024 
1392440219   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny ML - 10/2024  868,55 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    8.11.2024  15.11.2024  25.11.2024 
1392440218   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka elektriny SP 10/2024  3068,99 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    8.11.2024  15.11.2024  25.11.2024 
1392440217   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2024  1,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024    8.11.2024  15.11.2024  25.11.2024 
1392440216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
03663124  spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024  2395,28 
vrátane DPH
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024    8.11.2024  11.10.2024  25.11.2024 
1392440215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu SP - 11/2024  2950,25 
vrátane DPH
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024    6.11.2024  12.11.2024  25.11.2024 
1392440214   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 10/2024  2407,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    6.11.2024  12.11.2024  25.11.2024 
1392440213   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6    6.11.2024  14.11.2024  25.11.2024 
1392440212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  728,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004    5.11.2024  12.11.2024  25.11.2024 
1392440211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2024  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005    4.11.2024  12.11.2024  25.11.2024 
1392402983   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba za elektriku garáže ML - 11/2024  26,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    4.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1392402982   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  zálohová platba za elektriku garáže SP - 11/2024  8,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022    4.11.2024  05.11.2024  25.11.2024 
1392402981   MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  poplatok za ochranu objektov 11/2024  3,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015    4.11.2024  04.11.2024  25.11.2024 

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Stropkov)

Tlačiť