Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202440214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie október 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu dňa 11.10.2024 zo dňa 09.10.2024 | 07.11.2024 | platba bola zaplatená dňa 11.10.2024 vo výške 1 145,50 EUR | 7.11.2024 | |
1202440215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2024 | 1,28 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 8.11.2024 | |
1202440222 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 10/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010 | 13.11.2024 | 22.11.2024 | 13.11.2024 | |
1202440219 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady 4 ks kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Kia cee´d EČV: DK 863 AP | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 49/2024 zo dňa 21.10.2024 | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 12.11.2024 |
1202440218 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV ŠKODA Octavia EČV: BL 968 KU | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 48/2024 zo dňa 21.10.2024 | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 12.11.2024 |
1202440220 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk na SMV HYUNDAI i30 EČV: BT 325 EK | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 50/2024 zo dňa 21.10.2024 | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 12.11.2024 |
1202440227 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | účastnícky poplatok za účasť na webinári | 49 bez DPH |
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 21.11.2024 | |
1202440225 | Kršák - zdrav, s.r.o. Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín |
52651827 | zdravotné výkony za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 44/2008/Z.z. | 18.11.2024 | 22.11.2024 | 20.11.2024 | |
1202440217 | KAMED s. r. o. Lucenkova 3477/17, 026 01 Dolný Kubín |
55148239 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 62,73 bez DPH |
11.11.2024 | 14.11.2024 | 11.11.2024 | ||
1202440212 | Bz-Soft, s. r. o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 10/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
1202440226 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.11.2024 do 15.11.2024 | 115,58 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 20.11.2024 | |
1202440228 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja | 201,60 vrátane DPH |
47/2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | ||
1202440230 | Vladimír Fačko junior Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín |
40166953 | oprava poškodenej rímsy na budove ÚPSVaR Dolný Kubín | 327,20 bez DPH |
36/2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
1202440210 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky zn. MATADOR o rozmeroch 195/65/R15 91T + ventily...4 ks, prezutie letných pneumatík za nové zimné pneumatiky na SMV Peugeot 308 EČV: BL 383 KU | 364,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 45/2024 zo dňa 14.10.2024 | 05.11.2024 | 26.11.2024 | 5.11.2024 |
1202440208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | zimné pneumatiky zn. MATADOR o rozmeroch 195/65/R15 91T + ventily...4 ks, prezutie letných pneumatík za nové zimné pneumatiky na SMV Peugeot 308 EČV: BL 266 KU | 364,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021 | 46/2024 zo dňa 14.10.2024 | 05.11.2024 | 27.11.2024 | 5.11.2024 |
1202440209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.10.2024 do 31.10.2024, zimná zmes do ostrekovača...2 ks | 507,55 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
1202440231 | Vladimír Fačko junior Pokryváč 21, 026 01 Dolný Kubín |
40166953 | oprava poškodenej fasády na budove ÚPSVaR Dolný Kubín | 541,47 bez DPH |
53/2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | ||
1202440211 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 10/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 05.11.2024 | 11.11.2024 | 5.11.2024 | |
1202440213 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 8/2024 | 1493,99 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 07.11.2024 | 22.11.2024 | 7.11.2024 | |
1202440229 | FP - PARKET s.r.o. Poľanová 1551, 029 01 Námestovo |
54951771 | metrážny koberec Texas | 1797,40 vrátane DPH |
54/2024 zo dňa 20.11.2024 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | ||
1202440224 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
30794536 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 10/2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 18.11.2024 | 22.11.2024 | 20.11.2024 | |
1202440216 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 10/2024 | 4753,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 11.11.2024 | 26.11.2024 | 11.11.2024 | |
1202440221 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 10/2024 | 8222,71 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 12.11.2024 | |
1202440223 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 10/2024 (dobropis) | -3,84 bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020 | 14.11.2024 | 27.11.2024 | 14.11.2024 |