Október 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432440305   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody 21.6.-16.9.2024 Š112  592,76 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015    25.09.2024  02.10.2024  5.11.2024 
1432440304   VVS a.s.
Komenského 50., Košice 042 48
36570460  vyúčt.spotreby vody23.3.-16.9.2024 E49  168,77 
vrátane DPH
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015    25.09.2024  02.10.2024  5.11.2024 
1432440324   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  Výmena ventilu K800  528,48 
vrátane DPH
  80/2024 zo dňa 6.9.2024  09.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440323   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  oprava doregulovacej stanice plynu  931,20 
vrátane DPH
  86/2024 zo dňa 30.9.2024  09.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440329   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  komplexná správa 9/2024  2036,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024    14.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440314   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 9/2024 E49  255,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    04.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440313   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 9/2024 Pleš  303,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    04.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440312   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 9/2024 Š112  2238,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    04.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440309   SOBWATER s.r.o.
Slavkovská 6., Levoča 054 01
36457167  servisné práce  316,80 
vrátane DPH
  79/2024 zo dňa 6.9.2024  03.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440335   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 10/2024 - I.  937,85 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    23.10.2024  29.10.2024  5.11.2024 
1432440315   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 9/2024 - II.  1227,09 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    04.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440331   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2024  -3,00 
vrátane DPH
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta    16.10.2024  28.10.2024  5.11.2024 
1432440326   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  tlač pošt.peňaž.poukazu OKT.  110,40 
vrátane DPH
  85/2024 zo dňa 25.9.2024  11.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440320   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99
36631124  spracovanie pošt.poukazu 9/2024  6,56 
vrátane DPH
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006    07.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440311   Slovak Telekom a.s.
Bajkálska 28., Bratislava 817 62
35763469  hlasové služby 9/2024  18,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024    03.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440310   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH
    03.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440327   Ochrana zdravia s.r.o.
Poštová 11., Tornaľa 982 01
36620734  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    11.10.2024  17.10.2024  5.11.2024 
1432440308   Obec Plešivec
Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11
00328642  nájomné,vodné,stočné 9/2024  166,78 
vrátane DPH
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023    03.10.2024  09.10.2024  5.11.2024 
1432440325   MUDr. Šafárová Katarína s.r.o.
Poštová 11., Tornaľa 982 01
50193112  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
    10.10.2024  14.10.2024  5.11.2024 
1432440330   MUDr. M. Očkaiková
Nová 814., Dobšiná 049 25
35512725  zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
    15.10.2024  17.10.2024  5.11.2024 
1432440321   MUDr. Gorashi Beshir
Edelényska 1., Rožňava 048 01
46132716  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
    08.10.2024  14.10.2024  5.11.2024 
1432405801   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 10/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432405800   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov10/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432405799   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov 10/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432440328   Mesto Dobšiná
SNP 554., Dobšiná 049 25
00328197  miestny popl.za kom.odpady III. /2024  92,66 
vrátane DPH
VZN č.202/2023    14.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432405798   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné, stočné 10/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432405797   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  dodávka tepla 10/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432405796   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 10/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432405795   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 10/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432405794   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 10/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    01.10.2024  03.10.2024  5.11.2024 
1432440307   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 10/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024)    01.10.2024  02.10.2024  5.11.2024 
1432440322   Lux Facility Management s.r.o.
Prešovská cesta 31., Košice 040 01
36579769  upratovanie 9/2024  1518,04 
vrátane DPH
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023    08.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440318   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom nebyt. priestorov 10/2024  203,14 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023    07.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440317   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  nájom garáží 10/2024  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017    07.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440316   Kuchta Club s.r.o.
Strelnica č. 9., Rožňava 048 01
50196359  spotreba tepla 10/2024  1200,00 
vrátane DPH
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023    07.10.2024  16.10.2024  5.11.2024 
1432440339   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL061US  48,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  94/2024 zo dňa 21.10.2024  28.10.2024  31.10.2024  5.11.2024 
1432440338   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík RV189AN  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  92/2024 zo dňa 21.10.2024  28.10.2024  31.10.2024  5.11.2024 
1432440337   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL387KU  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  91/2024 zo dňa 21.10.2024  28.10.2024  31.10.2024  5.11.2024 
1432440334   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL248KU  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  89/2024 zo dňa 10.10.2024  21.10.2024  31.10.2024  5.11.2024 
1432440333   Final-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01
45960470  prezutie pneumatík BL895RV  36,00 
vrátane DPH
97/OVS/2021  90/2024 zo dňa 10.10.2024  21.10.2024  31.10.2024  5.11.2024 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť