Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432440369 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 636,59 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 104/2024 zo dňa 18.11.2024 | 25.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 |
1432440368 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2024 - I. | 890,88 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440367 | Alza s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava-Nové mesto 831 02 |
36562939 | kanvice, káble | 170,00 vrátane DPH |
103/2024 zo dňa 14.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440367 | Alza s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava-Nové mesto 831 02 |
36562939 | kanvice, káble | 170,00 vrátane DPH |
103/2024 zo dňa 14.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440366 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440366 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440365 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 11/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440365 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 11/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440364 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440364 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 11/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 3.10.2023 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440363 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 410,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 99/2024 zo dňa 4.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 |
1432440363 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | 410,53 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 99/2024 zo dňa 4.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 |
1432440362 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440362 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440361 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2024 | -5,02 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.11.2024 | 29.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440360 | GastroKuchyne.sk Stöcklova 60/19., Bardejov 085 01 |
52424812 | misky | 133,91 vrátane DPH |
101/2024 zo dňa 12.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440360 | GastroKuchyne.sk Stöcklova 60/19., Bardejov 085 01 |
52424812 | misky | 133,91 vrátane DPH |
101/2024 zo dňa 12.11.2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440359 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | servis mot. vozidiel | 132,95 vrátane DPH |
98/2024 zo dňa 4.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440359 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | servis mot. vozidiel | 132,95 vrátane DPH |
98/2024 zo dňa 4.11.2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440358 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 10/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440358 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 10/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440357 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2024 | 1626,88 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440357 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 10/2024 | 1626,88 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440356 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 1377,18 vrátane DPH |
87/2024 zo dňa 8.10.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440356 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 1377,18 vrátane DPH |
87/2024 zo dňa 8.10.2024 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440355 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. IV./2024 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440355 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzk.náklad. IV./2024 | 2920,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440354 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | plyn III./2024 | 318,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440354 | Ministerstvo pôdohospSR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | plyn III./2024 | 318,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022+DOD č.1 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440353 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis za nepoužité odtlačky | -15,40 vrátane DPH |
Evidenčný list Slov. pošty | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440353 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis za nepoužité odtlačky | -15,40 vrátane DPH |
Evidenčný list Slov. pošty | 13.11.2024 | 18.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440351 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2024 | 8,48 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440351 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2024 | 8,48 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440349 | PSYCHO KLINIK s.r.o. Tribečská 6., Nitra 949 01 |
50929691 | psychodiagnostické testy | 168,00 vrátane DPH |
95/2024 zo dňa 24.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440349 | PSYCHO KLINIK s.r.o. Tribečská 6., Nitra 949 01 |
50929691 | psychodiagnostické testy | 168,00 vrátane DPH |
95/2024 zo dňa 24.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440347 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 E49 | 289,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 |