Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
vrátane DPH |
25.11.2024 | ||||||||
1432440340 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 93/2024 zo dňa 21.10.2024 | 31.10.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
1432440341 | Inštitút Virginie Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Mgr. Oravcová | 98,00 vrátane DPH |
97/2024 zo dňa 30.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440340 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BT191EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 93/2024 zo dňa 21.10.2024 | 31.10.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
1432440341 | Inštitút Virginie Satirovej Albánska 5/A., Bratislava 831 06 |
31769578 | seminár Mgr. Oravcová | 98,00 vrátane DPH |
97/2024 zo dňa 30.10.2024 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440344 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 |
1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406669 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406668 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406667 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406666 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406665 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 11/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432406661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 11/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440344 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440343 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík, servis BL677KU | 391,30 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 96/2024 zo dňa 28.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 |
1432440342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2024 | 1387,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406669 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov11/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406668 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406667 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 11/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406666 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 11/2024 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406665 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 11/2024 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406663 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 11/2024 | 477,50 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406662 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 11/2024 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432406661 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 11/2024 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440345 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2024 - II. | 1074,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 25.11.2024 | |
1432440346 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
07.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | ||
1432440346 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
07.11.2024 | 14.11.2024 | 25.11.2024 | ||
1432440350 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Pleš | 273,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440348 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 Š.112 | 2389,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440347 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2024 E49 | 289,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 5.12.2024 | |
1432440349 | PSYCHO KLINIK s.r.o. Tribečská 6., Nitra 949 01 |
50929691 | psychodiagnostické testy | 168,00 vrátane DPH |
95/2024 zo dňa 24.10.2024 | 08.11.2024 | 11.11.2024 | 5.12.2024 |