
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1432500001 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 01/2025 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500001 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dodávka tepla 01/2025 | 443,40 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500002 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 01/2025 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500002 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 01/2025 | 284,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500003 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 01/2025 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500003 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 01/2025 | 432,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500004 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 01/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500004 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ohrev teplej vody 01/2025 | 20,00 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500005 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 01/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500005 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 01/2025 | 30,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500006 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2025 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500006 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2025 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500007 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2025Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500007 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2025Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500008 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2025Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500008 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov01/2025Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500068 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 12/2024 | -7,24 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 10.01.2025 | 24.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500069 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22., Michalovce 071 01 |
31274871 | prevod exe., Iveta Lovasová | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 196EX 643/19-10 zo dňa 7.1.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500069 | Mgr. Zummerová Kpt. Nálepku 22., Michalovce 071 01 |
31274871 | prevod exe., Iveta Lovasová | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 196EX 643/19-10 zo dňa 7.1.2025 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432500141 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | komunálny odpad IV/2024 | 77,22 vrátane DPH |
V zmysle VZN 202/2023 | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500233 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod exe, Vojtech Špirko | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 18/20-K zo dňa 14.1.2025 | 17.01.2025 | 20.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500306 | Národná diaľničná spol. Dúbravská cesta 14., Bratislava 841 04 |
35919001 | ročné diaľ.známky r.2025 | 450,00 vrátane DPH |
4/2025 zo dňa 20.1.2025 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500413 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Gunárová Zuzana exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 30EX 34/20 zo dňa 21.1.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500414 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | Špirko Vojtech exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 33/20-K zo dňa 21.1.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432500436 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22., Michalovce 071 01 |
31274871 | Lovasová Iveta exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 196EX 34/20-11 zo dňa 21.1.2025 | 22.01.2025 | 23.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540001 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540001 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2025 | 1489,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024 (P1463/2024) | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540002 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony 2024 | 264,86 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540004 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony 2024 | 320,62 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | ||
1432540004 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony 2024 | 320,62 vrátane DPH |
07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | ||
1432540005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2024 - II. | 591,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2024 - II. | 591,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2025 | 1316,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba elektriny 1/2025 | 1316,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 z 18.12.2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540007 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 13.12.-31.12.2024 Š112 | 155,68 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540007 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 13.12.-31.12.2024 Š112 | 155,68 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540008 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody17.9.-31.12.2024 E49 | 119,05 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 | |
1432540008 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody17.9.-31.12.2024 E49 | 119,05 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.1.2025 | |
1432540009 | LUX Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 12/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 458/OVS/2022 z 24.3.2023 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 4.2.2025 |