Január 2025

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172540040   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  86,10 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 1    31.1.2025  31.01.2025  6.2.2025 
1172540039   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  12,30 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024    31.1.2025  31.1.2025  6.2.2025 
1172540038   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  8,11 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1    30.1.2024  30.01.2025  6.2.2025 
1172540037   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 1/2025, ochrana objektu, upratovanie, odvoz odpadu, kúrenie, oprava výťahov, elektrina, vodné, stočné  3091,15 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    29.1.2025  30.01.2025  6.2.2025 
1172540036   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov 1/2025 pracovisko Štúrovo  1283,13 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017    29.1.2025  30.01.2025  6.2.2025 
1172540035   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2025  236,99 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    20.1.2025  27.1.2025  6.2.2025 
1172540031   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  vodné stočné 12/2024 pracovisko Šaľa  128,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011    15.1.2025  27.01.2025  6.2.2025 
1172540020   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 12/2024 pracovisko Šaľa  3444,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006    13.1.2025  17.1.2025  6.2.2025 
1172540016   Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o.
Rad 205, 94144 Hul
48193216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  55,76 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    10.1.2025  21.01.2025  6.2.2025 
1172540015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  dobropis zľava poštovného DEKVS 12/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565  -8,52 
bez DPH
licencia č. 70565  frankovací stroj č. 70565  10.1.2025  24.01.2025  6.2.2025 
1172540014   Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 94201 Šurany
35606347  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    9.1.2025  21.01.2025  6.2.2025 
1172540012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 12/2024  7541,34 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10    8.1.2025  12.12.2024  6.2.2025 
1172540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2024  617,61 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004    7.1.2025  15.1.2025  6.2.2025 
1172540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1/2025 pracovisko Štúrovo, Nové Zámky M.R. Štefánikova  12,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    7.1.2025  10.01.2025  6.2.2025 
1172540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa  2568,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024    7.1.2025  10.01.2025  6.2.2025 
1172540008   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2025  3849,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, Dohoda o pristúpení k RD č. 201/OVS/2024, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024    7.1.2025  10.01.2025  6.2.2025 
1172540007   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 11.5.-31.12.2024 pracovisko Šurany  164,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017    3.1.2025  17.01.2025  6.2.2025 
1172540006   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 5.6.-31.12.2024 pracovisko Nové Zámky  3116,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017    3.1.2025  17.01.2025  6.2.2025 
1172540005   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vyúčtovanie vodné stočné zrážky 19.6.-31.12.2024 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika  220,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017    3.1.2025  17.01.2025  6.2.2025 
1172540004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 12/2024-1/2025  148,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921    3.1.2025  15.01.2025  6.2.2025 
1172540003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie 12/2024  4438,70 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022    2.1.2025  27.1.2025  6.2.2025 
1172540001   CLINICUS s.r.o.
Hledíková 3, 94201 Šurany
45681414  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  48,79 
bez DPH
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2025  21.01.2025  6.2.2025 

Naspäť na Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť