
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392540076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 8.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540075 | PehaCOM Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | akumulátory - 2 ks | 50,00 vrátane DPH |
č. 15/2025 zo dňa 25.3.2025 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 3/2025 | 0,32 vrátane DPH |
V súlade so schválenou žiadosťou o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015 | 8.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540073 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,69 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 4.4.2025 | 07.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 153,89 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540071 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 3/2025 | 2351,04 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 4.4.2025 | 13.03.2025 | 15.4.2025 | |
1392540070 | Adomeza, s.r.o. Turany n/O 108 |
36479497 | zdravotné výkony 12/2024-2/2025 | 41,82 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP | 4.4.2025 | 09.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540069 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn budovy SP+ML 4/2025 | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 3.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina budovy SP+ML 4/2025 | 1166,16 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 3.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540067 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina garáže SP+ML 4/2025 | 28,08 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 3.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540066 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 3.4.2025 | 10.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540065 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 471,92 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 3.4.2025 | 09.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392540064 | PARMAD, s.r.o. Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | umývanie SMV 1.Q 2025 | 20,00 vrátane DPH |
č. 4/2025 zo dňa 20.1.2025 | 2.4.2025 | 04.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392501182 | Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce |
00323233 | poplatok za komunálne odpady 2025 | 308,25 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.2510225423 zo dňa 8.4.2025 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392501181 | Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce |
00323233 | daň z nehnuteľností 2025 | 576,93 vrátane DPH |
Rozhodnutie č.2510115423 zo dňa 8.4.2025 | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392501082 | Súdna exekútorka Mgr. Viera Lešňáková Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37946285 | náhrada výdavkov súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
290EX575/19 | 3.4.2025 | 07.04.2025 | 15.4.2025 | |
1392501060 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektu | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 1.4.2025 | 02.04.2025 | 15.4.2025 |