Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marec 2012 | |||||||||
11240035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné a stočné za dec. 2011 | 45,73 Eur vrátane DPH |
12.1.2012 | 19.01.2012 | 16.4.2012 | ||
11240053 | MedPrevent spol. s r.o. G.Czuczora 1, Nové Zámky |
45891605 | zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 34,85 Eur bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 25.1.2012 | 21.02.2012 | 16.4.2012 | |
11240057 | SORAMA s.r.o. Bottova 1, Nitra |
36610968 | zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 31.1.2012 | 21.02.2012 | 16.4.2012 | |
11240058 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14 400 Eur bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 | 1.2.2012 | 27.02.2012 | 16.4.2012 | |
11240059 | SLOV-NaR, s.r.o. Bernolákova 9, Topoľčany |
36528790 | upratovacie služby ua január 2012 | 2 807,88 Eur vrátane DPH |
04/2011 | 1.2.2012 | 10.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240062 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 2.2.2012 | 28.02.2012 | 16.4.2012 | |
11240061 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za 19.1.2012 až 29.2.2012 | 7 546 Eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 9.7.2009 | 2.2.2012 | 13.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240060 | Psychodiagnostika, a.s. Mickiewiczova 2, Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 281,60 Eur vrátane DPH |
4/2012 | 2.2.2012 | 10.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240064 | Boldizsárová Zdenka MUDr. Bitúnkova 13, Nové Zámky |
36536857 | zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 13,94 Eur bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 3.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240065 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36677281 | el. energia za 1.2.2012 až 29.2.2012 | 3 415,26 Eur vrátane DPH |
3.2.2012 | 17.02.2012 | 23.2.2012 | ||
11240063 | MUDr. Lendvay Ladislav Bešeňov |
34060014 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 Eur bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 3.2.2012 | 13.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240070 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za január 2012 | 1 503,36 Eur vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 6.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240069 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | služba IP Telefonia za január 2012 | 1559,58 Eur vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 6.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240068 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN za január 2012 | 3 820,09 Eur vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 6.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240067 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back-up | 531,26 Eur vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 6.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telefón a internet za 1.1.2012 až 31.1.2012 | 264,83 Eur vrátane DPH |
6.2.2012 | 16.02.2012 | 23.2.2012 | ||
11240066 | KELCOM international spol. s r.o. Svätoplukova 1, Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu za január 2012 | 270,86 Eur vrátane DPH |
317/04, 452/07 | 6.2.2012 | 17.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240072 | Lorándová Margita MUDr. Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 | zdravotné výkony na účely soc. pomoci | 6,97 Eur bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 7.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240074 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | poplatky za internet | 36,60 Eur vrátane DPH |
8.2.2012 | 23.02.2012 | 16.4.2012 | ||
11240073 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. hovory za január 2012 | 385,64 Eur vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 8.2.2012 | 01.03.2012 | 16.4.2012 | |
11240079 | Základná škola Mostná Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 | prenájom telocvične za február 2012 | 22,50 Eur bez DPH |
3/2011 | 9.2.2012 | 21.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240078 | Základná škola Mostná Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 | náklady, súvisiace s prenájmom telocvične za február 2012 | 52,50 Eur bez DPH |
3/2011 | 9.2.2012 | 21.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240077 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, Šaľa |
31420991 | dodávka tepla za január 2012 | 2 255,15 Eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 9.2.2012 | 13.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné stočné za 1.1.2012 až 31.1.2012, pracovisko Šaľa | 49,68 Eur vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 9.2.2012 | 17.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240075 | GASFIX spol. s r.o. Remeselnícka 54, Nitra |
34120785 | oprava regulácie kotlov, meranie výkonu, odskúšanie funkcie regulácií | 156 Eur vrátane DPH |
9/2012 | 9.2.2012 | 20.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za január 2012 | 9 050,10 Eur vrátane DPH |
02/04 | 10.2.2012 | 20.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240080 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za január 2012 | 1 902,30 Eur vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 10.2.2012 | 20.02.2012 | 23.2.2012 | |
11240082 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, Tvrdošovce |
30059895 | skriňa policová | 108 Eur vrátane DPH |
7/2012 | 14.2.2012 | 24.02.2012 | 16.4.2012 | |
11240087 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 | vyhotovenie pečiatok | 35,28 Eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 8/2012 | 15.2.2012 | 09.03.2012 | 17.4.2012 |
11240086 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 | vyhotovenie pečiatok a podušiek | 10,09 Eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 5/2012 | 15.2.2012 | 09.03.2012 | 17.4.2012 |
11240085 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 | vyhotovenie pečiatok a podušiek | 32 Eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 | 3/2012 | 15.2.2012 | 09.03.2012 | 17.4.2012 |
11240084 | Jóbová Adriana MUDr., s.r.o. Cyrilometódska 30, Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 Eur bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 15.2.2012 | 12.03.2012 | 17.4.2012 | |
11240090 | Astromed s.r.o. MUDr. Eva Kalinová Andovská 9/A, Nové Zámky |
44212488 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 Eur bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 | 20.2.2012 | 14.03.2012 | 17.4.2012 | |
11240089 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 31,62 Eur vrátane DPH |
20.2.2012 | 28.02.2012 | 17.4.2012 | ||
11240088 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1, Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 94,56 Eur vrátane DPH |
1/2012 | 20.2.2012 | 24.02.2012 | 17.4.2012 | |
11240096 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | kancelársky materiál | 216,64 Eur vrátane DPH |
12/2012 | 22.2.2012 | 19.03.2012 | 17.4.2012 | |
11240095 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | tonery a renovácia tonerov | 1 610,28 Eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru 03/2011 zo dňa 5.4.2011 | 14/2012 | 22.2.2012 | 21.03.2012 | 17.4.2012 |
11240094 | ARES spol. s r.o. Pluhová 49, Bratislava |
31363822 | periodická kontrola šikmej schodiskovej plošiny | 60 Eur vrátane DPH |
6/2012 | 22.2.2012 | 27.02.2012 | 17.4.2012 | |
11240093 | ENERBYT s.r.o. Lipová 1, Štúrovo |
36753491 | služby spojené s užívaním priestorov za feb. 2012 | 2 328,72 Eur vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 22.2.2012 | 27.02.2012 | 17.4.2012 |