Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240435 | IURA EDITION spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava |
31348262 | aktualizácia odbornej publikácie | 55,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 102/2011 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 1.3.2012 |
11240658 | Velvet Catering s.r.o. Žitnoostrovská 5679/40B, 92901 Dunajská Streda |
44058730 | cateringové služby | 626,52 EUR vrátane DPH |
xxx | 34/2012 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240205 | versity a.s. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodanie interaktívnych tabúľ | 7447,20 EUR vrátane DPH |
xxx | 523/2011 | 12.01.2012 | 06.02.2012 | 1.3.2012 |
11240317 | OFFICE DEPOT s.r.o. Drobného 27, 84102 Bratislava |
36192384 | dodanie kancelárskych stoličiek | 297,60 EUR vrátane DPH |
xxx | 38/2012 | 27.01.2012 | 06.02.2012 | 1.3.2012 |
11240413 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
36211222 | dodávka elektrickej energie | 1022,53 EUR vrátane DPH |
14/OZ/2005 | xxx | 09.02.2012 | 16.02.2012 | 1.3.2012 |
11240380 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
36211222 | dodávka elektrickej energie | 914,00 EUR vrátane DPH |
14/OZ/2005 | xxx | 07.02.2012 | 10.02.2012 | 1.3.2012 |
11240666 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 396,53 EUR vrátane DPH |
xxx | 89/2012 | 21.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240607 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka kvapalného plynu | 5971,68 EUR vrátane DPH |
xxx | 62/2012 | 13.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240329 | Flaga spol. s r.o. Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok |
34116940 | dodávka kvapalného plynu | 4632,33 EUR vrátane DPH |
xxx | 31/2012 | 31.01.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |
11240341 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 1889,00 EUR vrátane DPH |
138/OZ/2004 | xxx | 02.02.2012 | 10.02.2012 | 1.3.2012 |
11240340 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
35815256 | dodávka plynu | 2172,00 EUR vrátane DPH |
137/OZ/2004 | xxx | 02.02.2012 | 10.02.2012 | 1.3.2012 |
11240655 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 04001 Košice |
31679692 | dodávka tepla a TÚV | 626,78 EUR vrátane DPH |
105/OISM/2009 | xxx | 17.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240384 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2351,95 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240381 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 398,45 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240416 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 61,50 EUR vrátane DPH |
xxx | xxx | 09.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240405 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2394,35 EUR vrátane DPH |
xxx | xxx | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240415 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | hlasové služby | 2178,56 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240318 | regionPRESS s.r.o. Študentská 2, 91701 Trnava |
36252417 | inzercia v regionálnych novinách | 4102,20 EUR vrátane DPH |
xxx | 17/2012 | 27.01.2012 | 10.02.2012 | 1.3.2012 |
11240346 | Agroinštitút Nitra š.p. Akademická 4, 94901 Nitra |
36858749 | konferenčné služby | 180,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 48/2012 | 02.02.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 |
11240379 | ARDOS AZ a.s. Popradská 80, 82106 Bratislava |
31384081 | kontrola zariadenia EPS | 61,34 EUR vrátane DPH |
73/OZ/2003 | xxx | 07.02.2012 | 10.02.2012 | 1.3.2012 |
11240639 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Radničné nám.4, 82105 Bratislava |
35860511 | kreditačný poplatok pre frankovací stroj | 144,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 171/2011 | 15.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240421 | EMPORO s.r.o. Lazaretská 8, 81108 Bratislava |
44562195 | kúpa kancelárskych stoličiek | 241,56 EUR vrátane DPH |
xxx | 35/2012 | 10.02.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |
11240638 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240637 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240636 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240635 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 52/2012 | 15.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240397 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 37/2012 | 08.02.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |
11240396 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného telefónu | 1,00 EUR vrátane DPH |
xxx | 36/2012 | 08.02.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |
11240396 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | kúpa mobilného zariadenia | 13,42 EUR vrátane DPH |
xxx | 30/2012 | 08.02.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |
11240315 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Einsteinova 11, 85101 Bratislava |
45650276 | maintenance poplatok za dochádzkový systém | 1647,68 EUR vrátane DPH |
50/OZ/2006 | xxx | 27.01.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |
11240401 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 EUR vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 08.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240422 | GTS Slovakia a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
35795662 | mesačný poplatok za optické pripojenie | 1992,29 EUR vrátane DPH |
17/OIaŠ/2011 | xxx | 10.02.2012 | 29.02.2012 | 1.3.2012 |
11240407 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 EUR vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |
11240323 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 EUR vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 30.01.2012 | 17.02.2012 | 1.3.2012 |
11240622 | LUCULLUS spol. s r.o. Slowackého 56, 82104 Bratislava |
35696257 | občerstvenie na poradu | 22,50 EUR vrátane DPH |
xxx | 73/2012 | 14.02.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 |
11240324 | SLOVRESTAV spol. s r.o. Svätoplukovo nám.4, 94901 Nitra |
34106464 | občerstvenie na poradu | 183,60 EUR vrátane DPH |
xxx | 47/2012 | 30.01.2012 | 08.02.2012 | 1.3.2012 |
11240414 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3801,62 EUR vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.02.2012 | 16.02.2012 | 1.3.2012 |
11240400 | Y.E.L.L. s.r.o. Timravina 1, 81106 Bratislava |
35687134 | odborná prehliadka EZS | 139,42 EUR vrátane DPH |
48/OZ/2003 | xxx | 08.02.2012 | 16.02.2012 | 1.3.2012 |
112124002 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 04442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,35 EUR vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 16.02.2012 | 23.02.2012 | 1.3.2012 |
11240339 | TREND SLOVAKIA s.r.o. Rumančekova 28, 82101 Bratislava |
35787414 | oprava kopírovacieho stroja | 133,20 EUR vrátane DPH |
xxx | 28/2012 | 02.02.2012 | 20.02.2012 | 1.3.2012 |